補(bǔ)計(jì)提1565 就可以 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬1565
老師你好,我們有個(gè)辦事處,每月的工資沒(méi)有計(jì)提,有多少發(fā)多少,做的是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,現(xiàn)在因資金問(wèn)題,7月發(fā)6月工資只發(fā)了一半,剩下的我是等下個(gè)月一起做呢,還是本月要做計(jì)提呢?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我上月計(jì)提工資多計(jì)提了,我這個(gè)月實(shí)際工資少發(fā)了,應(yīng)該怎么做
老師,我10月工資計(jì)提比應(yīng)發(fā)少1834,11月工資計(jì)提比應(yīng)發(fā)多269,兩個(gè)月合起來(lái)少計(jì)提1565.現(xiàn)在只能做12月的賬了,怎么辦?
老師,一個(gè)員工,10月工資應(yīng)該計(jì)提個(gè)稅31.15,我給記賬寫(xiě)的32,11月工資計(jì)提個(gè)稅11.15,我給記賬12。這樣,計(jì)提的44,12月發(fā)的這兩月的工資,個(gè)稅實(shí)際扣款是42.66,差的這1.34,我怎么辦?12月他不在我這算工資了
老師,我7月已計(jì)提了8月應(yīng)發(fā)的工資,現(xiàn)在該員工離職,我實(shí)際該發(fā)的工資應(yīng)比計(jì)提的少,請(qǐng)問(wèn)如何平賬呢?謝謝!
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢(qián)分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷(xiāo)的時(shí)候都沒(méi)錢(qián)分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫(xiě)美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒(méi)錢(qián)分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢(qián)分,因?yàn)橘I(mǎi)了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
意思是2筆分錄,計(jì)提12月工資一筆, 補(bǔ)計(jì)提分錄一筆。摘要就寫(xiě):補(bǔ)計(jì)提,不用寫(xiě)補(bǔ)哪個(gè)月的哪筆分錄?
你好 是的 可以這么做的
那如果是多計(jì)提了呢?
借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師,寫(xiě)一下分錄跟上金額隨便,但是跟上正負(fù)
多計(jì)提的多少?你上面金額填寫(xiě)多少 多計(jì)提200 借應(yīng)付職工薪酬200借管理費(fèi)用-200
摘要怎么寫(xiě)呢?
你好,紅沖多計(jì)提的工資。