你們先付款的話,可以提出到預(yù)付賬款里面。
我們公司是做貨物運(yùn)輸服務(wù)的 現(xiàn)在我們客戶委托我們運(yùn)一批貨 然后我們又找了一家運(yùn)輸公司把貨運(yùn)輸出去 另一家運(yùn)輸公司公司給我們開了貨物代理發(fā)票 我們也給客戶開了發(fā)票 我想問 我們怎么確認(rèn)發(fā)生的成本 應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢
老師,請問我們是做貨物運(yùn)輸代理服務(wù),找公司幫我做了代理運(yùn)輸,開給我們發(fā)票,我們付款給代理運(yùn)輸公司,怎么做分錄?我付款就做了 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,總感覺第一步做錯(cuò)了。應(yīng)該怎么做呢,屬于服務(wù)類的,我沒有勞務(wù)成本這個(gè)科目。
我家是銷售鋼材的,賣出去鋼材,大貨車運(yùn)輸,那這運(yùn)輸發(fā)票怎么做賬,運(yùn)輸發(fā)票都是月底統(tǒng)一開給我們,我拿著這運(yùn)輸發(fā)票怎么做賬,直接借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款嗎,還是我要一一分配到對(duì)應(yīng)的鋼材里,借庫存商品 xx 鋼材 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
老師,請問一下貨運(yùn)代理公司,我們開發(fā)票出去是貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)。那收到貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi),2023年暫估成本。借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 暫估入庫 收到發(fā)票,借主營業(yè)務(wù)成本 紅字,貸應(yīng)付賬款暫估入庫紅字。收到發(fā)票重新做借 利潤分配未分配 貸應(yīng)付賬款 **公司。可以嗎?
老師,請問一下貨運(yùn)代理公司,我們開發(fā)票出去是貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi)。那收到貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi),2023年暫估成本。借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 暫估入庫 收到發(fā)票,借主營業(yè)務(wù)成本 紅字,貸應(yīng)付賬款暫估入庫紅字。收到發(fā)票重新做借 利潤分配未分配 貸應(yīng)付賬款 **公司。可以嗎? 還是說收到發(fā)票直接借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
老師,如果本年累計(jì)凈利潤為100萬,未分配期末余額為80萬,那可供法人分配的利潤是不是80-100*10%
老師就是一個(gè)小規(guī)模公司,是一個(gè)農(nóng)業(yè)公司,他們在園區(qū)管委會(huì)那里租的房子在轉(zhuǎn)租給我們,去年的租金發(fā)票一直沒有開給我們,我叫他們財(cái)務(wù)開發(fā)票給我們,他們財(cái)務(wù)說他們開不出來這個(gè)發(fā)票,叫我登錄他們賬號(hào),自己開發(fā)票,我這個(gè)會(huì)不會(huì)有什么法律問題啦?還有就是我在電子稅務(wù)局里面,直接添加租賃項(xiàng)目就可以開發(fā)票了嗎?還是需要做什么才可以開發(fā)票啦?我也沒有開過租賃發(fā)票!求指導(dǎo)!
老師,服務(wù)業(yè)的企業(yè)所得稅的稅負(fù)率,大概在多少啊
老師我進(jìn)貨價(jià)100塊含3個(gè)點(diǎn)的專票,售價(jià)110含13個(gè)點(diǎn)的專票,如何能掙到1-2塊錢一噸,怎么導(dǎo),有什么辦法
老師,服務(wù)業(yè)的企業(yè)所得稅的稅負(fù)率,大概在多少啊
有幾家企業(yè)能在納稅人狀態(tài)那邊搜索到是正常的 但是登陸的時(shí)候一直顯示納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤 無法進(jìn)行企業(yè)登錄 這怎么辦
小規(guī)模增稅免稅錄什么科目?
老師,請問股改中只看財(cái)報(bào)嘛?要不要看個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)和庫里發(fā)票數(shù)據(jù)的?
老師在電子稅務(wù)局里面,用法人賬號(hào)登錄進(jìn)來,添加報(bào)稅人,添加人員信息輸入進(jìn)去以后,跳出一個(gè)需要掃碼,掃這個(gè)碼,是企業(yè)法人需要掃這個(gè)碼嘛?我用被添加人員掃這個(gè)碼,是認(rèn)證失敗的!
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年12月工資少計(jì)提400頓,該怎么做賬
后付款的,我這樣做分錄對(duì)嗎?第一步是否正確,一般不是應(yīng)該借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款,然后:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本嗎,我之類沒有勞務(wù)成本,直接計(jì)入應(yīng)付賬款了,這樣對(duì)嗎?
沒問題,你這么做的話沒問題。
老師,你是說直接做:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款,這樣沒問題嗎?
你是先把錢給對(duì)方,對(duì)方后來發(fā)票對(duì)嗎?
就是當(dāng)月付款打,次月發(fā)票過來的。也有當(dāng)月付款,當(dāng)月發(fā)票過來,這兩種情況,分別應(yīng)該怎么做?
你提前付款的時(shí)候可以用預(yù)付賬款比較合適。
我用的是應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)
用這個(gè)也一樣啊,就是看著可能有點(diǎn)兒別扭。
老師,那就是說(做:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款),這樣沒問題是嗎?
對(duì),這么做的話沒問題。