你好,你是一般納稅人還是小規模?
本期開了很多發票,這些發票前期已經確認過未開票收入了,可是這個月未開票收入又不多,那么等我報增值稅的時候,開具發票那里正常填,按稅控實際開出的銷售額和稅額,未開票收入那里尼?填負數嗎?(因為本期未開票收入低于開之前發票金額)還是說等后面月份有了慢慢低?
這個月因為補開之前客戶沒開的發票導致本月的發票金額大于本月收入,這個要怎么報稅嘞,我們是酒店行業,目前是免稅期
師請問我們公司之前客戶沒有要發票 我申報的時候也按照未開票去申報了收入 但是現在客戶又來要發票 我們該怎么申報這筆增值稅呢 因為之前已申報過這個金額了
請問我們是酒店,團隊客戶需要集中開票,這樣導致某些月就沒有開票收入,這樣要怎么處理呢?如果平時報稅做未開票收入,后期開票再沖是不是不允許的
我們被征用成隔離酒店,11-12月,是不是要在11,12月提供服務時就確認收入?發票還沒有開,合同約定一月收款。如果如果提前確認收入,1月開發票,那報稅時怎么操作?發票怎么開?是開住宿費嗎?金額有點大,十萬,這種可以現在提前開票嗎?因為12月普票是免稅的,1月就要交3%的稅了
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
@宋生老師,?但是票是22年的,入到25年不合適吧老師,金額也比較大
老師 固定資產 加速折舊的表 我上個月有4個固定資產 都想一次性加速折舊 我要填4列還是填總金額
我們是一般納稅人商貿公司,進貨含稅價36元,含稅售價40元,交了所有的稅之后能賺多少錢?
老師,供應商多給我們退了10元放在什么科目?
老師,個體工商戶能開對公賬戶嗎?
一般納稅人
你好,進項稅可以先做待抵扣不認證,等疫情免稅期過了以后再認證抵扣。
那開發票銷售額那里就填實際的開票金額,未開票那里就填零,收入就填實際收入就可以了嗎
你好,你有未開票收入嗎?
平時不是有嗎,我們的實際收入減去開票數就等于未開票的啊,那現在開票金額都超收入了,應該就沒有了吧不是嗎
你好!你意思是之前你已經確認了無票收入,這個月又給對方開發票了是嗎?開發票的同時要沖減之前確認的無票收入啊,不然你就重復生交稅了。
我們不是以開票金額確認收入的
你好!你們確認的無票收入這個月都開發票了是嗎?