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這個月因為補開之前客戶沒開的發票導致本月的發票金額大于本月收入,這個要怎么報稅嘞,我們是酒店行業,目前是免稅期

2020-10-15 20:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 20:35

你好,你是一般納稅人還是小規模?

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快賬用戶1070 追問 2020-10-15 20:35

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2020-10-15 20:42

你好,進項稅可以先做待抵扣不認證,等疫情免稅期過了以后再認證抵扣。

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快賬用戶1070 追問 2020-10-15 20:45

那開發票銷售額那里就填實際的開票金額,未開票那里就填零,收入就填實際收入就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-15 20:45

你好,你有未開票收入嗎?

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快賬用戶1070 追問 2020-10-15 20:48

平時不是有嗎,我們的實際收入減去開票數就等于未開票的啊,那現在開票金額都超收入了,應該就沒有了吧不是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-15 20:54

你好!你意思是之前你已經確認了無票收入,這個月又給對方開發票了是嗎?開發票的同時要沖減之前確認的無票收入啊,不然你就重復生交稅了。

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快賬用戶1070 追問 2020-10-15 21:01

我們不是以開票金額確認收入的

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齊紅老師 解答 2020-10-15 21:33

你好!你們確認的無票收入這個月都開發票了是嗎?

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你好,你是一般納稅人還是小規模?
2020-10-15
同學你好,做賬時,紅字發票,借:應收賬款等科目,負數,貸:主營業務收入,負數,應交稅費應交增值稅銷項,負數。藍字發票,做正數,就行了。
2022-07-30
這種需要你稅務局同意,你免稅才可以啊。
2021-02-22
這個金額還是不變嗎,這個可以開紅字重新開,你要開不免稅還是啥,?
2021-01-05
你好,小規模的最好不要做無票收入,因為你做了無片收入不好申報。要么你就11月份兒,12月份兒給他開出發票來,確認了收入,然后對方不要跨年的發票的時候,你再紅沖再重新開。
2022-12-27
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