你好,小規模的最好不要做無票收入,因為你做了無片收入不好申報。要么你就11月份兒,12月份兒給他開出發票來,確認了收入,然后對方不要跨年的發票的時候,你再紅沖再重新開。
老師,你好,我公司經營業務需要,2019年12月份發生業務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發票金額,現在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發票,故現在才向貴局申請1650份發票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發生銀行流水15098254.35,當時已經按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
我公司11月開出100萬發票,開票只是為了收款,產品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結成本,留在產品,那11月利潤好高,12月完工發出產品,但12月沒銷售,結成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報表就會很難看,還是在11月反映銷售時,結轉成本好呢?又由于我11月的抵扣發票有部分是12月才開出發票,我11月應交4萬增值稅,由于有部份材材發票12月開出,所以我11月實交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進項發票再認證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負嗎?問題有點多,請老師耐心解答
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
我們被征用成隔離酒店,11-12月,是不是要在11,12月提供服務時就確認收入?發票還沒有開,合同約定一月收款。如果如果提前確認收入,1月開發票,那報稅時怎么操作?發票怎么開?是開住宿費嗎?金額有點大,十萬,這種可以現在提前開票嗎?因為12月普票是免稅的,1月就要交3%的稅了
我們公司酒店11月12月被政府征用成隔離酒店,錢沒給也沒開發票,合同約定1月給錢,一天8000,合計30天,可以在11月12月提供服務的當月確認收入嗎?沒有什么原始憑證直接確認收入可以嗎?如果1月開普票報稅時不用申報就可以了吧?因為已經申報完了
我是掛名法人和老板簽有代持股協議,公司貸款需要法人簽字我簽了,但是聯系貸款的是老板,我只是去柜臺簽字,現在逾期了,銀行起訴我我可以申請追加老板還賬嗎?追加上的幾率有多大
這個題我都沒有搞懂,但是,非金融企業向非金融企業借款的利息支出,不超過按照金融企業同期同類貸款利率計算的數額的部分,準予扣除,超過部分不得扣除。這句話啥意思,還有這個題的算式也沒明白
縣城大專會計退休金一個月多少錢
可重分類進損益的其他綜合收益為20萬元,這句話是什么意思?這20是影響還是不影響損益的呀?對重分類的意思不是很理解,意思它同時有兩種功能,可男可女,可以這樣、也可以那樣的意思?
這個廣告費和業務宣傳費不超過當年銷售營業收入15%的部分準予扣除,準予扣除不也就是據實扣除嗎?那這個廣告費和業務宣傳費是按限額扣除,還是按據實扣除
M材料可變現凈值為什么是這么算,12和0.1不是W機床的嗎
你好,老師!農產品批發的一般納稅人公司,采購商品后需要將產品分為1、2,3等,還會有一部分損耗,銷售時不同等級單獨銷售,有時也會混合一起銷售,請問用什么成本核算方法?
東莞注銷個體戶,需要什么資料,謝謝,需要身份證原件嗎
稅務局查登記稅務沒,具體路徑?我忘了,不想用實名登錄那個。
財務人員來一個新公司,高新資料電子檔案交接不全,簽字交接有什么風險?
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為什么最好不要做無票收入,開普票季度45萬以下免稅,開票季度是填那個季度實際發生的數就可以了吧?
是的是的,是這么做的。
明年不一定有什么政策不清楚,這個季度45萬免增值稅,截止到這個月結束。