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?免稅期間收到的專票怎么辦?

2020-12-18 07:55 來源:快賬

導(dǎo)讀:免稅期間收到的專票怎么辦?據(jù)小編老師所知,企業(yè)在免稅期間一般不會收到對方開具的增值稅專票的,如果特殊情況開具的增值稅專票,那么需要經(jīng)過稅務(wù)局備案后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,其他的資料請閱讀下文.

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免稅期間收到的專票怎么辦?

增值稅免稅企業(yè),一般要求對方不開票專用發(fā)票,如果開具了就要去驗(yàn)證然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅借:庫存商品(或相關(guān)科目)

應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額

貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目)

增值稅免稅企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票后做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)的賬務(wù)處理.

借:庫存商品(或相關(guān)科目)

貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)

免稅期間收到的專票怎么辦?

免稅企業(yè)增值稅發(fā)票怎么做賬?

免征增值稅,仍然按不免增值稅進(jìn)行賬務(wù)處理,月末確認(rèn)減免稅額后,再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),無論是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,所有計(jì)稅項(xiàng)目均為不含稅"銷售額",不是含稅銷售收入,因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)款(金額)與稅額是分離的.

借:銀行存款(或應(yīng)收賬款)

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

月末:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

貸:營業(yè)外收入

免稅期間收到的專票怎么辦?綜合以上內(nèi)容所述,其實(shí)通過小編老師匯總的相關(guān)介紹資料可知,企業(yè)的免稅期間增值稅專票是不可以做抵扣處理的,往往也是不會讓對方開具增值稅專票的,相關(guān)的資料在上文中都有提及,如果你們還想學(xué)習(xí)更多的資料歡迎你們來本網(wǎng)站上進(jìn)行學(xué)習(xí),對你們一定會有所幫助的.

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