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本期開了很多發票,這些發票前期已經確認過未開票收入了,可是這個月未開票收入又不多,那么等我報增值稅的時候,開具發票那里正常填,按稅控實際開出的銷售額和稅額,未開票收入那里尼?填負數嗎?(因為本期未開票收入低于開之前發票金額)還是說等后面月份有了慢慢低?

2020-09-25 08:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-25 08:25

您好,這種情況未開票收入需要填報負數的,這樣當期的銷項稅額是你核算的實際銷項稅額

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快賬用戶7044 追問 2020-09-25 08:31

能填負數就好,我開了很多前期確認未開票收入的發票,那么我本期應該做原來入賬的會計科目的負數憑證,然后再按發票做個正數的是吧

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-25 08:39

這個增值稅申報不影響會計處理的,會計該怎么做還是怎么做。因為你前期按照未開票收入申報了增值稅,前期會計上也肯定做收入了,所以納稅申報的增值稅收入和會計收入是一致的

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您好,這種情況未開票收入需要填報負數的,這樣當期的銷項稅額是你核算的實際銷項稅額
2020-09-25
同學,你好 是可以的 對的
2024-05-31
同學,你好 未開票收入也需要填進去的
2023-02-10
您好,這個的話,是沖銷這個未開票收入,成為負數就可以的
2023-10-11
同學你好 填寫在未開票收入欄就可以 如果開發票來就未開票收入負數填寫
2024-01-08
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