應納稅額是應該繳納的稅額 實繳稅額 是實際繳納的稅額 比如應納稅額500元,但是有抵扣的300元金稅盤發票,那么實繳金額應該為500-300=200元
各位老師,你們好。請問申報項目時,填寫的應納稅額和實繳稅額,這兩者填法上有什么區別?這兩個分別包含哪些稅種?
老師你好,我咨詢一下房開企業確認銷售收入后申報繳納增值稅,這個報表我應該怎么申報,正常應該按照發票不含稅金額和稅額填寫的,但是有扣除土地出讓金的部分,實際繳納的增值稅不應該是發票上的銷項稅額,那這個增值稅申報表我需要怎么填寫才正確
老師,建筑行業,一般納稅人,以下幾種情況分別請教一下 1/一般計稅情況下,預繳稅款時,取得分包發票,無論是專票還是普票,都可以按扣除分包款金額預繳?在次月做納稅申報時扣除附表還能不能再填寫這個分包款金額?兩個問題哦。 2/簡易計稅情況預繳,無論取得專票還是普票的分包發票,都可以扣除分包金額預繳?在次月做納稅申報時扣除附表可不可以填寫這個分包金額?兩個問題哦
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當月簽訂了一份250萬的合同,銷售發票按實際發貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發票金額交印花稅?
個稅手續費返還,營業外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業外支出固定資產清理轉入什么科目
跨月的紅字電子發票,需要對方在電子稅務局開票系統確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結算業務申請書,那么去銀行購買支票和結算業務申請書的是放在管理費用還是財務費用呢
購買財務軟件的發票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(公司沒有固定資產)那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務數據,是根據24年12月的財務報表來填嗎,還是根據匯算清繳的數據來填阿
老師,可以說具體一點嗎?應納稅額是增值稅+附加稅+印花稅+所得稅嗎?實繳稅額扣除個稅就行了嗎?
增值稅、附加稅、印花稅、所得稅 實繳的話,假如有,都要實繳
那應納稅額呢?
應納稅額 你自己已經說了呀
假如這些都要交稅。實繳稅額也就是說包含增值稅,附加稅,印花稅,所得稅,不包含個稅,對嗎
你好,其實也包括個稅的