你好,10月份不需要做的
請教一下大家 新辦企業(yè) 小規(guī)模納稅人 我是10月份做的稅務登記 請問10月份需要做季報嗎
是好,我是新考取初級會計職稱小白進了一家新成立的裝修公司9月份開業(yè)的,10月一月份入職登記小規(guī)模納稅人。想問下我9月份的賬跟稅怎么處理?
10月做的稅務登記。小規(guī)模納稅人第一次申報是幾月份申報稅
老師,10月份我們公司還是小規(guī)模,11月份是一般納稅人,12月份需要到稅務大廳去辦10的小規(guī)模的增值稅,我想請問下,那我做10月份的賬需不需要計提增值稅及附加稅呢?
新成立了一家小規(guī)模納稅人公司 5月份成立的,5月底做了稅務登記,6月才辦理了對公賬戶。沒有任何業(yè)務,請問我6月份需要申報個稅嗎?
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業(yè)務成本
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯(lián)是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
老師,怎么知道需不需要報稅呢?我還在學實操
10月是報第三季度的,但是你們公司第三季度不存在