你好,對方給你提供了貨物的嗎
你好,想咨詢一下,之前年度的供應商未開發票給我公司,然后現在也沒有生意往來該怎么平,應付賬款借方一直掛著,
已經給對方支付了咨詢費用,兩三年了,對方都沒有開票,現在公司也不存在了,這筆帳一直掛在應付賬款下,現在應該怎么把這個帳調平呢?
老師你好,我在理賬的時候,發現2018年和一個供應商簽了合同,付了10%的貨款,對方全額開了發票,然后由于我們一直沒付款,對方2020年的時候注銷了,然后讓我們付剩余90%款給另一個三方公司,由這個三方公司開票。那之前原供應商開的票怎么從賬上下賬哎
老師你好,請問以前年度未開票確認了收入,后來實際業務沒發生就一直掛著應收應付,現在清查后要按實際入賬,請問該怎么調整應收應付賬款?
老師,以前年度的咨詢費,掛在往來賬上,一直沒有發票,后期也不回來發票,我現在想清掉往來賬-其他應收款,應該怎么做賬,這個費用不能稅前扣除
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
對的,就是沒有發票給我們
那該如何處理
借庫存商品貸,應付賬款。
沒有發票,正常做賬,匯算清繳調增。
是2016年度的了,一直掛著,該如何是好
你們銷售出去了嗎?如果銷售出去了,借以前年度損益調整貸庫存商品借利潤分配貸,以前年度損益調整。