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老師你好,我在理賬的時候,發現2018年和一個供應商簽了合同,付了10%的貨款,對方全額開了發票,然后由于我們一直沒付款,對方2020年的時候注銷了,然后讓我們付剩余90%款給另一個三方公司,由這個三方公司開票。那之前原供應商開的票怎么從賬上下賬哎

2022-09-27 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-27 08:14

這個請咨詢稅局看怎么處理哈。千萬別找第3方開票

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快賬用戶4820 追問 2022-09-27 08:16

人家第三方已經開票了。2018年的時候,其實也相當于是一個閉環了,收款單位和開票單位是同一家,而且這是檢測費,不入庫,所以應該沒什么太大的風險。主要是之前那個注銷的供應商開的票應該怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-09-27 08:18

不需要第三方開票了的哈。叫對方提供注銷證明和授權收款書,就可以支付款了

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快賬用戶4820 追問 2022-09-27 08:20

對方已經開發票了,而且我們已經付款了,所以相當于我們和第三方的賬已經平了,只是期初掛了原供應商多開的那一部分發票,相當于是它多開了,不知道怎么做賬把這張發票沖了

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齊紅老師 解答 2022-09-27 08:38

那就把第一家的費用紅沖就是了

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快賬用戶4820 追問 2022-09-27 08:41

2018年的票。估計系統里也查不到抵扣沒有,直接做紅字就行了?

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快賬用戶4820 追問 2022-09-27 08:42

我看賬上做了原材料 進項和應付賬款

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齊紅老師 解答 2022-09-27 08:42

是的,直接紅字沖銷就是了

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這個請咨詢稅局看怎么處理哈。千萬別找第3方開票
2022-09-27
你好同學,建議有原來的單位開票,如果不能開票我們所得稅前需要調增。
2024-01-23
你好? ?那你就得紅沖庫存商品來處理才行 。? ?你收到 發票 借庫存商品 貸銀行存款 應付賬款 。然后? 發票紅沖:借 應付賬款貸庫存商品?
2021-04-26
同學 你好,預付賬款一直掛賬,很多年沒有開票進來,需要做無票購進處理,匯算清繳的時候做納稅調增處理??
2022-09-28
你好,你這邊合同是怎么簽訂的呢,你公司是直接跟三方機構簽訂的呢?還是簽訂的三方付款協議呢?
2023-11-20
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