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老師,我們給供貨方付款的時候,供貨方開的發票開多了,我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發現,但是發票已經入了賬,如果要重新退票的話,很麻煩。這樣的話,我們多付的部分,對方說他們給我們退回來,然后我們又給他開一個相對應金額的銷售發票。這樣子,我們公司存不存在多上稅的情況?

2020-12-14 21:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-14 21:57

是,不能這樣,是對方開對多部分開紅字發票不是你們這邊開發票給對方,相互開發票,不是新交易是有風險的,

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是,不能這樣,是對方開對多部分開紅字發票不是你們這邊開發票給對方,相互開發票,不是新交易是有風險的,
2020-12-14
1.合同執行情況確認:首先,需要與對方進行溝通,確認合同的實際執行情況。如果合同中確實約定了20萬的貨品,但對方只支付了部分款項,那么需要了解具體原因和后續的解決方案。 2.發票處理:如果對方已經抵扣了發票,但未支付全部款項,可以考慮與對方協商退回部分發票或者進行發票沖紅處理。但需要注意的是,如果對方已經將發票入賬并進行了稅務申報,那么退回發票可能會涉及到一些稅務問題。 3.出具證明:如果對方要求出具已經全部付款的證明,可以根據合同的實際執行情況出具證明。在證明中,需要明確注明合同的總金額、已支付金額和未支付金額等信息。
2023-12-14
你好? ?那你們貨物送出去沒有; 如果沒有送貨出去的話? 你這樣開票? 會涉及虛開的?
2021-06-23
不行 預付款充值的發票是不征稅的,你們沒有提供業務不能給他們開票
2020-03-13
你好!充值時你們怎么做的會計分錄?
2020-03-13
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