同學你好 之前暫估了1600萬對吧,你先把其中的700萬紅沖了,然后按照發票來做就行了
老師,我們是建筑企業,上個月有個項目,給開發公司開票了,開了2000萬,但是沒成本,就暫估了1600萬,這個月,又開了450萬,這個月有成本了,是700萬,我怎么做賬呀?一般計稅
樂老師,就是上個月我暫估給客戶開了30多萬票,但實際這個貨物是還沒有發的,期末我在結轉成本的時候要不要做些30多萬成本的結轉呀
你好,我是建筑行業,我上個月暫估了材料費200萬,成本也結轉了,這個月材料費發票到了,也開了銷項發票,那暫估的怎么處理?
我是一般納稅人工程公司,建筑工程分包了100萬勞務給個體戶,個體戶沒有給我開票,我需要成本,想暫估這100萬成本,怎么做分錄
工程公司,2021年12月開了一筆工程40萬,以開票確認收入,當月暫估了成本5萬票,發票2022年1月到,到了2月,又有一張成本票回來,12萬,但是我在去年沒有暫估這12萬,這個怎么做分錄?
老師船務的賬怎么做賬務處理
深圳社保入稅務局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產出口退稅企業明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務費,以及后續換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷售貨物,24年8月份的業務,但是25年1月才開票,由于之前的會計沒有把這筆業務做到24你8月,而且24年已經結賬了,應該怎么去做這筆業務呢?
來個懂的老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規操作?
500萬元以下的固定資產,在計算應納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
老師,您說的是先沖紅,是做個負數憑證,然后再把這700萬的發票正常做就行嗎?分錄怎么做老師?
對的,你之前暫估1600怎么做的呢
借:工程施工 貸:應付賬款
那你現在就先做 借工程施工-700 貸應付賬款-700 然后再做 借工程施工700 貸應付賬款700
老師,因為這個月也給甲方開了450的發票,如果成本全沖了,就沒有成本了
你這個只是對應的紅沖了,咩有全部紅沖
我知道,因為我這個月就700萬的成本,沖紅700萬,就沒成本了老師,那這個月給甲方開的450萬發票,怎么辦呢?
你沖了然后根據你的實際700的成本發票重新做的哦
那重新做的700萬,和沖的700萬,豈不是又抵消了,還是相當于沒成本呀老師
同學你好 你這個700萬不就是暫估的那里面的嗎?
老師,暫估是上個月做的,這個月紅沖了之后,在做700萬,那結轉成本是不是0呢?
你暫估的你早晚得紅沖的,是零,但是你暫估的就是根據發票來紅沖的然后重新做