借:以前年度損益調整12 貸:應付賬款12 借:利潤分配-未分配利潤12 貸:以前年度損益調整12
公司2020年12月付款購買了一輛車。但是票沒到。所以做了一筆暫估,借:成本,貸:其他應付款;那2021年1月份發票到了。要怎么沖這個暫估的呢?
工程公司,2021年12月開了一筆工程40萬,以開票確認收入,當月暫估了成本5萬票,發票2022年1月到,到了2月,又有一張成本票回來,12萬,但是我在去年沒有暫估這12萬,這個怎么做分錄?
老師我去年12月做了一筆暫估90萬,對方沒有給我開票,當時會計分錄是借:主營業務成本,貸:應收賬款-暫估成本,對方今年5月給我們補開了發票90萬,錢未付給對方,那么5月怎么做分錄?匯繳清算怎么做?
老師,去年12月開了20萬的發票,當時暫估了17萬的成本,在一月份沖銷暫估,這個月就要交所得稅,我把一月份的暫估刪了之后,把暫估重新做到12月份,為什么12月份的財務報表資產負債表沒有應付賬款,反而在1月份資產負債表中跳出來了17萬
請教一個問題:假如我在23年暫估了10萬的成本,在24年4月收到這個暫估的成本但發票金額是12萬,開票日期也是2024年4月,這個怎么做分錄啊?做分錄是做在幾月啊?
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
我匯算清繳已經申報了,怎么辦呢
更正申報就是了呀。還沒結束
那匯算清繳我除了填主表,把12萬加在主營業務成本那里,還需要填哪里啊?
沖新做利潤表,按正確的成本報送