你好; 材料到了的發(fā)票與你實(shí)際暫估有金額差異嗎? ?
你好,我是建筑行業(yè),我上個(gè)月暫估了材料費(fèi)200萬(wàn),成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月材料費(fèi)發(fā)票到了,也開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票,那暫估的怎么處理?
小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月暫估了。材料費(fèi)19萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我要沖紅,上個(gè)月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬(wàn)元。上個(gè)月多,暫估了。兩萬(wàn)元。這我該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)月沒(méi)有收入。只有暫估的成本。請(qǐng)問(wèn)我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師我上個(gè)月做另外暫估原材料,這個(gè)月收到發(fā)票把暫估紅沖了,那結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要紅沖嗎?
你好老師我2022年12月材料已經(jīng)款付了材料也用了我當(dāng)時(shí)暫估了并且也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,2023年3月收到發(fā)票我怎么入賬
老師,發(fā)票未到,當(dāng)月暫估入庫(kù),材料已經(jīng)領(lǐng)用生產(chǎn)銷售了,后面發(fā)票到了沖銷暫估,那這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的要怎么處理呢
你好老師公司被稽2020年的發(fā)票查造成的補(bǔ)交增值稅及滯納金,分錄是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營(yíng)業(yè)外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對(duì)嗎?
老師,我們企業(yè)所得稅需要報(bào)0,季末資產(chǎn)總額報(bào)0.01萬(wàn),下一步提示資產(chǎn)總額填報(bào)有誤,填報(bào)的資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù),我可以繼續(xù)申報(bào)嗎
小規(guī)模企業(yè)2024年9月成立工商年報(bào)認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)票開(kāi):工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺(tái)上下單,比如50,然后平臺(tái)扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺(tái)給我們開(kāi)票了,這個(gè)咋做分錄呢
當(dāng)有人給公司提供勞務(wù),收到錢后又把個(gè)人所得稅存到公司賬戶時(shí),會(huì)計(jì)怎么入賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下文化事業(yè)稅,怎么交呢?
老師,一般納稅人個(gè)體戶報(bào)這個(gè)A表經(jīng)營(yíng)所得稅對(duì)嗎?
事業(yè)單位出售辦公家具收到的價(jià)款 會(huì)計(jì)處理涉及的科目包括? 一 在建工程 二 銀行存款 三 應(yīng)繳財(cái)政款 四 單位管理費(fèi)用
使用權(quán)資產(chǎn)在企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)項(xiàng)納稅調(diào)整的時(shí)候,具體是怎么調(diào)整的呢?
有差異的,實(shí)際收到的的金額還大一些
你好 ;? ?那你先去紅沖了暫估材料費(fèi)分錄 。然后 去補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本差異金額即可??
我把暫估 材料費(fèi)分錄紅沖了,然后又把結(jié)轉(zhuǎn)成本的暫估的紅沖了,然后按實(shí)際的結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣可以嗎?
你好 ;? 也可以的。? ? 可以這樣的?
結(jié)轉(zhuǎn)成本的一個(gè)分錄,里面有很多項(xiàng)成本,我就紅沖了其中的一項(xiàng)暫估成本,這樣可以嗎?
你好 ;? 對(duì)應(yīng)的去沖。 你用到了那些項(xiàng)目對(duì)應(yīng)去沖項(xiàng)目成本??
我結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本,這個(gè)月就把暫估的成本紅沖了,對(duì)嗎?
你好;? 可以的。 你可以紅沖的 ;??