你好? ? 沒有發(fā)貨你為什么去開票? 你這個(gè)是虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)的 。??
樂老師,就是上個(gè)月我暫估給客戶開了30多萬票,但實(shí)際這個(gè)貨物是還沒有發(fā)的,期末我在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要不要做些30多萬成本的結(jié)轉(zhuǎn)呀
老師 我們上個(gè)月銷售出去的東西有點(diǎn)多 但是好多東西是貨到了 發(fā)票未到 我暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本很麻煩 但是庫存實(shí)際是已經(jīng)把入庫的成本結(jié)轉(zhuǎn)了的 我可以直接按庫存系統(tǒng)那些結(jié)轉(zhuǎn)的成本不 反正發(fā)票都會(huì)收到 我就不暫估了
小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月暫估了。材料費(fèi)19萬元。結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月我要沖紅,上個(gè)月的暫估費(fèi)用。我拿到手的發(fā)票是17萬元。上個(gè)月多,暫估了。兩萬元。這我該怎么調(diào)整會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)月沒有收入。只有暫估的成本。請問我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我想請教一下,我們是商貿(mào)型企業(yè),然后我做賬的時(shí)候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做,大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做,我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補(bǔ)出來后發(fā)現(xiàn),按照加權(quán)平均計(jì)算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實(shí)際庫存其實(shí)沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實(shí)際庫存估計(jì)也就20-30萬。這個(gè)我怎么辦啊,不會(huì)操作了
我們平常不給客戶開票,最近有個(gè)大客戶,他非要求我們給她開票,我們是小規(guī)模,我們一個(gè)季度控制到30萬,如果一個(gè)季度給她開了20萬的話,我們是不是還需要有貨物成本票才能結(jié)轉(zhuǎn)成本呀?
我們單位從來沒有固定資產(chǎn),怎么改報(bào)表怎么填啊
老師,建筑勞務(wù)公司,可以就同一個(gè)施工項(xiàng)目,在小規(guī)模時(shí)開1%專票,超過500萬了變小規(guī)模開3%專票可以嗎
公司的發(fā)票可以開給個(gè)人?
老師,為啥票面利率大于市場利率,債券就溢價(jià)發(fā)行,能用大白話解釋嗎
電子稅務(wù)局 手機(jī)版本 老是人臉核驗(yàn)失敗 怎么弄啊
老師,離職工資補(bǔ)償N和2N分別是什么情況。休年假分別休幾天與工作年限的關(guān)系
這種情況,企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)填在哪個(gè)表里的哪行
你好,老師,四月開始應(yīng)該是代賬公司要交接給我做賬了,但是他們到現(xiàn)在還沒弄好數(shù)據(jù)也沒有,如果拖到五月的話,比如像用友軟件的我這個(gè)到時(shí)候會(huì)有影響嗎,因?yàn)槲铱簇?cái)務(wù)軟件月份改不了呢,比如現(xiàn)在是四月,想做3月的是點(diǎn)不了的
老師,年度企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表這個(gè)表怎么填列
給員工購買工作服入什么費(fèi)用合適呀?