是的,有相關的進項才能結轉成本
老師,就是我們是煙酒企業的小規模,然后就比如說我們現在從各個經銷商那邊進了一些貨回來,然后有一些客戶,是給我們開了票,有一些客戶是沒有給我們開票,然后有些客戶給我們開的票,然后我們在銷售的時候部分客戶要票,部分客戶不需要票,那不需要票的,這個怎么做賬啊?還有就是不需要票的,這些人都是打在公司個人卡上面就是,怎么樣去這樣做的話才會比較安全一點。
老師,我是小規模納稅人,小企業制度,現在有一個問題,我們銷售貨款是1600萬,購貨成本票是1100萬,給出去的傭金要200萬,現在問題是傭金200萬是要對方開發票給我們才能抵扣,還是我們代收代繳個人所得稅也可以抵扣這200萬,如果拿傭金的人開不了發票給我們,或者說不要我們代收代繳個人所得稅,這樣我們這200萬還能抵扣嗎?
老師我們這個月變成了小微企業的一般納稅人 但是有一個客戶之前8月份給我們轉了15萬!8月給她開票是小規模納稅 這個月他接觸協議了 得把款退給他 然后我按之前1的票給她開的紅色普票 這個月我們是一般納稅人 我還用作廢 重新開嗎
老師請問一下我們是個體戶,20年第四季度開票超過三十萬了,現在要交增值稅,本來我們是控制在二十幾萬,不超三十萬,但是代開了一張專票超了 現在我們的客戶愿意把代開給他的專票給我們 我們拿去稅務局紅沖了,第四季度的增值稅還要交嘛?
老師,我們是小規模納稅人,一個客戶如果后期季度開票超過30萬,我們公司不能額外出錢,會涉及到那些稅,所得稅的點也要算到里面,需要向客戶多收幾個稅點呢?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
我們平時都沒有進項,沒讓供應商開過票
意思是你的收入和成本都沒開票?稅務查到咋辦呢?