啥情況,退貨退款話,這個(gè)直接開(kāi)紅字不需要開(kāi)藍(lán)字
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們公司上個(gè)月是小規(guī)模這個(gè)月變更成了一般納稅人,然后上個(gè)月對(duì)方給我們開(kāi)的專票這個(gè)月我們發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,然后他們這個(gè)月重新給我們開(kāi)了,請(qǐng)問(wèn)能抵扣嗎
老師我們這個(gè)月變成了小微企業(yè)的一般納稅人 但是有一個(gè)客戶之前8月份給我們轉(zhuǎn)了15萬(wàn)!8月給她開(kāi)票是小規(guī)模納稅 這個(gè)月他接觸協(xié)議了 得把款退給他 然后我按之前1的票給她開(kāi)的紅色普票 這個(gè)月我們是一般納稅人 我還用作廢 重新開(kāi)嗎
之前是小規(guī)模納稅人客戶開(kāi)的發(fā)票,已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在變一般納稅人了,客戶回來(lái)說(shuō)發(fā)票用不了,要我們給他補(bǔ)開(kāi),我不愿意,因?yàn)槲覀兌惉F(xiàn)在6個(gè)點(diǎn),之前才一個(gè)點(diǎn),問(wèn)題是我們現(xiàn)在還可以把這張票紅字嗎?這個(gè)票是7月份的,現(xiàn)在都9月份了,之前是電子發(fā)票,現(xiàn)在是紙質(zhì)發(fā)票
你好,我們是一般納稅人,一個(gè)客戶是小規(guī)模納稅人,在今年我們二月份的時(shí)候開(kāi)具增值稅專票三十幾萬(wàn)給他們,到今天她們會(huì)計(jì)搞錯(cuò)了,她們一直以為自己是一般納稅人,所以我們開(kāi)的也是13點(diǎn)的,專票,她們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)自己錯(cuò)了,讓我們重新開(kāi)具,這個(gè)票應(yīng)該怎么開(kāi)?
老師,我們公司是外貿(mào)公司,7月份之前是小規(guī)模,7月份升級(jí)成一般納稅人,小規(guī)模期間的收匯的貨款還沒(méi)有轉(zhuǎn)賬給工廠,工廠沒(méi)有開(kāi)票給我們的。現(xiàn)在我們是一般納稅人,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票工廠可以開(kāi)小規(guī)模納稅人票給我們嗎?謝謝
這個(gè)題計(jì)提折舊沒(méi)有一個(gè)是符合這個(gè)公式的
老板一共開(kāi)了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國(guó)際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問(wèn)我?guī)准夜局g要怎么開(kāi)票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開(kāi)代理記賬公司,個(gè)體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個(gè)專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時(shí)候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒(méi)有成本的?因?yàn)樗麤](méi)有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒(méi)有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒(méi)有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒(méi)有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個(gè)月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
我的意思是這個(gè)月我們變成了一般納稅人 那開(kāi)的紅字發(fā)票是按之前的1%還是按現(xiàn)在6%開(kāi)呢
開(kāi)的紅字發(fā)票是按之前的1%
那如果發(fā)票沒(méi)有還給我們 我是不不能重新給她開(kāi)發(fā)票?那下個(gè)月報(bào)稅怎么辦?申報(bào)不了吧 正常是開(kāi)6%的票,開(kāi)了1%
這個(gè)需要問(wèn)你稅局看是不是需要更正之前最后小規(guī)模期間那個(gè)申報(bào),還是這個(gè)直接現(xiàn)在申報(bào)表上面3%簡(jiǎn)易計(jì)稅下面申報(bào),對(duì)應(yīng)減免2%填寫這個(gè)減免表減稅下面,還有直接銷售額對(duì)應(yīng)減掉1% 這個(gè)之后去申報(bào),這個(gè)銷售額和稅額自己填寫申報(bào),這個(gè)需要問(wèn)你稅局口徑,目前不一樣各地