你好,可以抵減的,開了一張專用發(fā)票,稅額可以抵減。
一、小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會計分錄 1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用 老師,下面按規(guī)定抵減,是指報稅的時候,這個費用與應(yīng)交稅費相抵減的時候再做嗎?還是跟著第一步直接做?
小規(guī)模納稅人,17買的稅控盤,前會計一直掛在應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅-480,我剛接手,可以做到今年抵減稅費嗎?開了一張專用發(fā)票,稅額可以抵減嗎?
稅控服務(wù)費抵減,發(fā)生后,應(yīng)交稅,費應(yīng)交增值稅減免稅款借方總是有數(shù)額的嗎?例如,本年費用600,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款600.借 管理費用-600。只需要填表抵減就可以了嗎?那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅款一直都是有這600掛著嗎?
老師,您好,問一下,小規(guī)模,稅控盤抵扣增值稅,自行開了一張專用發(fā)票,做收入的時候貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項對嗎?那這筆稅額可以抵扣,我應(yīng)該怎么做分錄呢
老師,咨詢一下,應(yīng)交稅費年底12月份有余額,是次費年1月份應(yīng)交的稅,這是正常的吧 但是我有稅控盤服務(wù)費 可以抵減稅費,抵減時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)繳增值稅-減免稅 借:管理用紅字 那我這個減免稅不是一直在借方掛著了嗎
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
沒有時間的限制是嗎?剩下的稅額是掛著好,還是都抵減了好呢?
你好,一般是不超過5年內(nèi),發(fā)現(xiàn)多繳稅,可以申請退回或抵扣,要抵減掉
好的,謝謝
你好,應(yīng)該的,祝你節(jié)日快樂