你好,可以的,你是一般納稅人嗎?把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。
稅控服務(wù)費(fèi)抵減,發(fā)生后,應(yīng)交稅,費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借方總是有數(shù)額的嗎?例如,本年費(fèi)用600,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款600.借 管理費(fèi)用-600。只需要填表抵減就可以了嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款一直都是有這600掛著嗎?
老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元,本月我也有稅控費(fèi)440元,稅控費(fèi)我提前做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸:營(yíng)業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄啊?
老師12月份我有應(yīng)交增值稅150元,本月我也有稅控費(fèi)440元,稅控費(fèi)我提前做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免 貸:營(yíng)業(yè)外收入,那我月底是不是還得做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)減免150這個(gè)分錄啊?
你好,老師,購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)可以減免稅,我做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸;管理費(fèi)用 但是應(yīng)交稅費(fèi)-減免下面一直就有余額了,這個(gè)要怎么處理?
老師,咨詢(xún)一下,應(yīng)交稅費(fèi)年底12月份有余額,是次費(fèi)年1月份應(yīng)交的稅,這是正常的吧 但是我有稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi) 可以抵減稅費(fèi),抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-減免稅 借:管理用紅字 那我這個(gè)減免稅不是一直在借方掛著了嗎
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷(xiāo)售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
應(yīng)交稅費(fèi)一借一貸 不相當(dāng)于沒(méi)做嗎
借方還是有余額啊
你好,這怎么能相當(dāng)于沒(méi)有做,他在借方表示減免的,然后要想他沒(méi)有余額,再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不是這么做的嗎? 銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生額, 借銀行存款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 要想這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有余額, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 能說(shuō)他的銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有發(fā)生嗎?
我們不設(shè)置轉(zhuǎn)出 不結(jié)轉(zhuǎn) 如果不結(jié)轉(zhuǎn)的情況下 這個(gè)減免稅一直在借方掛著嗎
是的,和你的銷(xiāo)項(xiàng)一樣,你的銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一直掛著,他得也得一直掛著。
如果掛著,是不是 應(yīng)交稅費(fèi)的貸方余額,和報(bào)稅的數(shù),就不一樣了? 一直差這個(gè)抵減的費(fèi)用
一樣的,怎么會(huì)不一樣,你的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)增值稅余額就是需要繳納的增值稅
看應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅二級(jí)科目。
好的,如果轉(zhuǎn)出是每個(gè)月都轉(zhuǎn)嗎,之前沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò),
你好,月末或者是年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以的,自己選擇。
那可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
記得一直有余額可以的。
可以的,一直有余額可以。
就是我單位不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我怎么在賬上查找需要交的增值稅
銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免稅款加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)就是你需要繳的增值稅