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稅控服務費抵減,發生后,應交稅,費應交增值稅減免稅款借方總是有數額的嗎?例如,本年費用600,借,應交稅費-應交增值稅減免稅款600.借 管理費用-600。只需要填表抵減就可以了嗎?那應交稅費-應交增值稅減免稅款一直都是有這600掛著嗎?

2020-12-02 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-02 16:43

同學你好 是的,,減免的要轉到營業外了

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齊紅老師 解答 2020-12-02 16:43

進項抵扣的是結轉的

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快賬用戶5892 追問 2020-12-02 16:44

是小規模,只能是專票抵減。年底轉到營業外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-02 16:52

小規模沒有專票抵減的

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快賬用戶5892 追問 2020-12-02 16:54

稅控盤的服務費不是可以抵減增值稅稅款嗎?小規模開的專票為啥不能抵減?

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齊紅老師 解答 2020-12-02 16:59

是的,可以抵減,小規模的銷項可以用這個抵減

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快賬用戶5892 追問 2020-12-02 17:02

對啊,所以減免的時候不是 借 應交稅費-應交增值稅 減免600,借 管理費用-600嗎?這個應交稅費應交增值稅減免這600一直掛著嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-02 17:10

恩,這個就是一直掛著了

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同學你好 是的,,減免的要轉到營業外了
2020-12-02
你好,你也可以結轉到結轉到轉出未交增值稅
2023-07-14
您好!是的。可以不用轉
2022-05-13
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅減免稅款
2023-05-12
負數就是擔心軟件取數錯誤
2022-04-19
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