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老師們!節日快樂!我們有好多19年的費用發票沒有入賬,但是比如增值稅專用發票還是可以抵扣的,我把這些19年的費用都計入到“以前年度損益調整”科目了,但是報表里并不體現這個科目,而我的金蝶財套里也沒有這個科目,我是在損益類科目最后添加了這個科目,這樣做完后最后資產負債表和利潤表的勾稽關系對不上了,請問老師們我是不是在過賬結賬之前把這個“以前年度損益調整”轉到“未分配利潤”科目里就合適?

2020-10-04 07:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-04 07:53

你好,是的,以前年度損益調整是過渡科目,要結平到利潤分配一未分配利潤

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快賬用戶4935 追問 2020-10-04 09:34

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2020-10-04 10:10

你好,應該的,祝你節日快樂

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你好,是的,以前年度損益調整是過渡科目,要結平到利潤分配一未分配利潤
2020-10-04
你好 不需要重新設置公式 資產負債表與利潤表的勾稽關系 期末未分配利潤=期初未分配利潤%2B-利潤表的累計凈利潤-本年分配的利潤%2B-以前年度損益調整
2020-10-07
同學,你好,不合理肯定。但估計 他也沒有更好的辦法了。
2021-01-04
同學你好,如果加上這個數據能對上,就代表勾稽關系是對的,不用去管它,由所有者權益變動表體現出來即可,或者把補交的企業所得稅,記入今年的所得稅中,也是可以的。
2021-07-14
你好 ;? 你以前年度損益調整 應該期末結轉到利潤分配-未分配利潤去的 ; 你們沒有結轉嗎?勾稽關系利潤表和負債表之間就是會有這個差異金額的 。 這個系統軟件財務里面是沒法修改的? ?; 記住這個差異金額??
2022-03-11
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