你好 ;? 你以前年度損益調整 應該期末結轉到利潤分配-未分配利潤去的 ; 你們沒有結轉嗎?勾稽關系利潤表和負債表之間就是會有這個差異金額的 。 這個系統軟件財務里面是沒法修改的? ?; 記住這個差異金額??
請問我通過以前年度損益調整科目補計提了去年的城建稅。現在分錄做完了,但是資產負債表未分配利潤減期初數據不等于凈利潤了,就差以前年度損益調整這個數據。我現在是調今年報表的期初數據是嗎,去年的報表需要改嗎,需要申請更正報表嗎
本月發現去年有個費用忘記攤銷啦,本月補提:借:以前年度損益調整 2萬 貸:預付賬款2萬,月底結賬時借:利潤分配-未分配利潤2萬 貸:以前年度損益調整2萬,不考慮所得稅。結賬時資產負債表的未分配利潤期末數不等于期初數+利潤表本年累計數,有個差額,此差額就是以前年度損益調整的差額2萬。請問如何處理?需要調整資產負債表期初數嗎?
資產負債表的未分配利潤 期末減去期初的差額 在減去利潤表的利潤 不等于調整的以前年度損益 ,差的金額是計提的企業所得稅金額, 但是,未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+以前年度調整損益-分配的利潤,這個等式完整沒問題。 為什么兩個勾稽關系有一個有差額呢?
請問老師,在21年做賬的時候,有繳納20年企業所得稅的分錄,用了以前年度損益調整這個科目。現在21年結賬以后,資產負債表里體現了以前年度損益調整這個金額,但是利潤表里沒體現,比如未分配利潤年末數減去年初數是5萬,但是本年凈利潤是7萬,中間相差的2萬就是以前年度損益調整的金額。這種情況,我在申報年報的時候,填財務報表,會提醒我報表勾稽關系不對,但是這個以前年度損益調整的金額又是真實存在的,這個怎么處理呢?
老師,您好!由于我未計提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-應交所得稅 2、借:應交稅金-應交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 這樣導致了資產負債表的未分配利潤期末數—年初數的金額和利潤表中的凈利潤不一致,就差了以前年度損益這個金額,請問改怎么辦呢?謝謝!
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
@宋生老師,?但是票是22年的,入到25年不合適吧老師,金額也比較大
老師 固定資產 加速折舊的表 我上個月有4個固定資產 都想一次性加速折舊 我要填4列還是填總金額
我們是一般納稅人商貿公司,進貨含稅價36元,含稅售價40元,交了所有的稅之后能賺多少錢?
老師,供應商多給我們退了10元放在什么科目?
老師,個體工商戶能開對公賬戶嗎?
結轉到未分配利潤了的。就是會導致這個差異金額。那我怎么申報年報呢?申報時會顯示報表勾稽關系不對
?你好? ;? ? 是的。年報你要調整下? ? 數據 來報 ;自己手動去改下? ?
好的,我是改哪里的數據比較好呢?改資產負債里的數據還是利潤表里呢?
?你好; 你要看你改了那些數據 ; 你之前改了那些? 分錄? 發來哎看看??
我之前改了哪些分錄是什么意思?沒懂
我就只有財務報表會顯示勾稽關系不對,其他沒有修改過什么
?你好; 意思是 你之前調整以前年損益調整? ?肯定走了分錄的。走了那些分錄?
以前年度損益調整,只有這個分錄
?你好; 去調整下負債表的貨幣資金 。 還有? 負債表里面的未分配利潤欄次 。? 以及利潤表的 利潤金額? ? ?
明白了,感謝老師
對了老師,我剛剛進電子稅務局申報年報的時候,我按原來的數據填寫,沒有提示我勾稽關系不對,申報成功了,那我可以不修改了嗎?
?你好 ;? 因為你勾稽不對; 你最好是改下的 ;? ? ?
好的,謝謝老師了
沒事的;希望能幫到你; 滿意請給予評價