您好: 借:預付賬款 貸:銀行存款
老師,您好。我們房地產開發公司。建售樓部時預付鋼結構工程款5萬萬月開發票。又預付售樓部裝修款10萬,還沒開發票會計分錄怎么做?
我們是新房地產公司,裝修售樓部預付10萬工程款。還沒有付完。請問會計分錄怎么寫?
老師,您好。我們是房地產開發公司預付建售樓部鋼結構款5萬元。 借:開發成本—間接費 5萬 貸:應付賬款—鋼結構公司 5萬 借:應付賬款—鋼結構公司 5萬 貸:銀行存款—5萬 這樣寫會計分錄對麼?這樣總額就是10萬元了呀,收據才有5萬的金額
老師您好,我們是房地產開發公司。售樓部裝修時4月份預付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個人。合同價:38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計分錄 借:長期待攤費用10萬 貸:預付賬款—張三10萬 借:預付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農行10萬 那我5月份會計分錄怎么做? 6月份收回10萬發票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發票我該怎么做會計分錄?
)1#樓工程完工,與市建一公司結算價款218萬元,取得增值稅專用發票注明價款200萬元,增值稅稅額18萬元,并通過銀行轉賬支付余款。(6)公司將1#樓一套108平方米的住房出售,收到房款現金32.7萬元,已開具增值稅專用發票。(7)公司以預收款方式銷售1#樓一套120平方米的住房,預收房款現金10.9萬元,并按照3%的預征率預交增值稅。(8)2#樓工程發包給房建公司,現已完工,合同價款174.4萬元(含增值稅),取得增值稅專用發票,注明價款160萬元,增值稅稅額14.4萬元,原已預付工程款120萬元,“工程價款結算單”審查后支付余款。(9)2#樓完工后,簽訂合同將其整體出租給華夏公司。(10)收到華夏公司支付的半年房租19.62萬元,開具增值稅專用發票,注明價款萬元,增值稅稅額1.62萬元。(11)按華夏公司的要求對2#樓進行維修,以銀行存款支付費用0.6萬元,取得增值稅普通發票。(12)五年后2#樓的租賃合同到期,公司以每平方米2500元(含增值稅)的價格其出售,開具增值稅專用發票,2#樓的月折舊率為0.2%。問題:如果你是該公司的會計,將如何處理
請教下,金蝶軟件,點現金流量表哪些科目流入流出要手動點
社保增員減員怎么操作
收到政府撥付的創業啟動資金(領軍企業),專款專用類的,有簽約協議(存在違約可能收回啟動資金的可能),怎么入賬,后續使用該資金支付研發費用,員工工資,報銷,怎么賬務處理,什么時候可以轉入營業外收入?
您好,我想再電子稅務局上打印固定資產的發票,在哪里打印
老師生產部的工作服屬于制造費用吧?
老師,請問,月末結轉銷售成本的數據是怎么計算來的???
第1問 計算股價上升 期權C到期日價值 空頭看漲 不應該是-Max(54-39,0)=-15嗎 答案為什么是15
老師,留抵稅額到底放到那個應交稅費的二級科目是正確的?
老師你好,我問一下匯算清繳這個營業收入提示和上年營業收入有50%上的差異變化,這個有問題?
老師好:咨詢下,增值稅銷售額,不同類型的可以相互抵銷嗎?比如一個是營業外收入,另一個是主營業務收入,紅字+藍字這種形式?公司是小規模 需要判斷是否超過30萬。
老師,請問鋼結構那個不入開發成本麼?還有裝修售樓部那個已經裝修好還沒把錢付清,需要去長期待攤費用麼?