你好,同學 正確的,你這里成本只計入了5萬,存款減少5萬,應付賬款一借一貸抵消了
老師,您好。我們房地產開發公司。建售樓部時預付鋼結構工程款5萬萬月開發票。又預付售樓部裝修款10萬,還沒開發票會計分錄怎么做?
老師,您好。我們是房地產開發公司預付建售樓部鋼結構款5萬元。 借:開發成本—間接費 5萬 貸:應付賬款—鋼結構公司 5萬 借:應付賬款—鋼結構公司 5萬 貸:銀行存款—5萬 這樣寫會計分錄對麼?這樣總額就是10萬元了呀,收據才有5萬的金額
老師您好,我們是房地產開發公司。售樓部裝修時4月份預付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個人。合同價:38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計分錄 借:長期待攤費用10萬 貸:預付賬款—張三10萬 借:預付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農行10萬 那我5月份會計分錄怎么做? 6月份收回10萬發票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發票我該怎么做會計分錄?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師你好,公司2021年12月收到房租發票21萬,當時公司賬面上沒有錢,老板用自己的私人賬戶轉賬10萬元,前任會計是這樣做賬務處理 借:管理費用-房租 21萬 貸:其他應付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉了5萬元,4萬元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬 貸:其他應付款-老板 5萬 那我支付房租時應該怎樣做呢?是借:其他應付款-老板 4萬 貸:銀行存款 4萬,對不對啊?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
甲公司與乙公司簽訂合同,向乙公司銷售M、N兩種產品,不含增值稅的合同總價款為22萬元。M、N產品不含增值稅的單獨售價分別為15萬元和10萬元。M、N產品單獨成本分別為9萬元和9萬元。按照交易價格分攤原則,M產品應分攤的交易價格為()萬元。
老師,你好,請問老板跟另外一個朋友成立一家公司,我們6朋友4,老板說讓我們設立風險機制,就是看自己投的錢會不會打水漂,思路是什么,前期我看投入10幾萬,直播了一個月才賣5000元的貨
總公司設備可以用于分公司嗎
老師 買車抵稅嗎 怎么抵扣的
??????????????C注冊會計師是項目合伙人A注冊會計師所在分部的主管合伙人,沒有參與甲公司財務報表審計。C注冊會計師的妻子自2020年1月1日起擔任甲公司財務總監。是否違反中國注冊會計師職業道德守則
期權的市場價格(期權的權利金),是指從期權市場,買期權所需要支付的金額嗎
第四題B選項為什么不正確
老師森林植被恢復費是什么意思,交了怎么做賬務處理
下列有關注冊會計師保持職業懷疑的說法中,正確的是()。-II-A.保持職業懷疑有助于降低被審計單位的檢查風險﹣III-B.保持職業懷疑是注冊會計師勝任能力的核心﹣III-C.保持職業懷疑有助于增強注冊會計師的獨立性D.保持職業懷疑的前提條件是被審計單位管理層不誠信
老師,那我收到發票時候我該怎么寫分錄呀?現在只是收到了收據,還沒有完全付完款
發票收到不做處理了,直接作為原始憑證附在后面就可以了
老師,還有個問題就是 我們公司購買了2200元的文件柜。我該怎么寫會計分錄呀?辦公室椅子家具金額超過2000元的可以入固定資產麼?
你這個可以直接費用化處理
沒明白啥意思
直接計入費用,不計入資產,
明白了,我就直接寫 借:管理費用—2200 貸:銀行存款—2200 辦公室沙發那些金額都在5000元以上,我直接入固定資產啦
沙發屬于大件,金額比較大,計入固定資產