你好,這個你要根據申報表現找出錯誤的地方,才能進行調整
老師你好,一個公司要辦理注銷,他的資產負債表應交稅費期末有留底稅額負四千多,這個要怎么處理啊?
剛接手工作,一般納稅人資產負債表應交稅費期末余額4132.實際有留底進項稅9000多,這個應交稅費怎么調成-9000多,
剛接了一家公司的賬,有點亂,一般納稅人,圖中是截止9月的應交稅費科目余額表,進項稅額和銷項稅額期末余額是從18年5月開始一直累計下來的,申報表中進項留底39000多,請老師指教一下,目前這種情況這個我應該怎么調整一下?
老師,你好。我們公司是一般納稅人,進項稅額比銷項稅額多,財務軟做賬后,資產負債表中應交稅費的期末余額是負數,需要調整嗎?
老師,我單位一般納稅人,之前一直做的進項票分錄是進項稅額,但是實際沒有認證,現在資產負債表中應交稅費是負數5萬多,實際每月在交稅,這種情況要怎么處理,分錄怎么寫
用友u8的企用薪資管理子系統建立工資帳套選錯了怎么重新設置
店鋪裝修,對方開具的發票應該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業代賬會計辦稅人員總共收入為3000元,合計月收入5100元請問。說5月1號會計人員現在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報工資可以作為職員申報為勞務報酬,如果一年我的收入增值為36,000,請問我需要繳納個稅嗎?是不是按扣除6萬處理不繳納?6萬算不算綜合申報率退休工資合計額算嗎
老師您好 成本調減了100 對應資產負債表應該怎么調整?
老師這個公司股權結構上就有別的公司股份,但是沒實繳這要選是嗎
生產企業出口退稅已退,備案單證目錄這里怎么操作?顯示待下載
老師我們是裝修公司,我們之前進的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報送的資產負債表,應收賬款貸方的調到預收賬款,其他應付款借方的調到其他應收款借方對嗎?必須要將負數調節嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬的成本,當時是小規模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現在開的專票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開的票,順序怎么走,先讓對方開具紅字信息確認單對嗎
這個留底是去年的了,今年年初來的會計,自己做賬,現在應交稅費余額4132,現在我接手,想調成和正確的-9000,就和國稅網上對起來了,這個怎么弄
你今年賬務處理和國稅申報數據一致嗎?
我剛接手,現在國稅網上留底是9000多,但是接手的資產負債表應交稅費余額是4132
我要怎么調成正確的
應該調成-9000多就對了
這個怎么調
你先按照今年的每個月申報表跟你每月賬務處理進行核對,看看是否是每期是一樣的,而且你報表的應稅稅費余額也不一定是增值稅的,還有其他稅種的,你要每月分別核對從月初到現在
已經核對了,我說的就是增值稅
那所有的處理都是跟申報表是對應上的?
就是開了幾張發票,然后沖了留底,現在還有留底9000多
我上面的問題你看到了嗎?那所有的賬務處理都是跟申報表是對應上的?
對應的,留底也一年了,一直就不對,應該一直是負數,但是都沒有體現
我這剛接手,想調過來,不知道怎么調
你看咱們這樣說,你今年1-9月的賬務處理與申報表的每個月都一樣嗎?銷項稅額,進項稅額,未交增值稅都一樣是嗎?
1-8月沒有開發票,上年度就有留底,9月開了發票,應交稅金就成了開的銷項的了,資產負債表原來就不對,一直是0
我現在想要調成留底的金額,
那沒法調整的,必須跟上年度核對,找出問題,才能調整,要不不知道怎么調整