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報送的資產(chǎn)負債表,應(yīng)收賬款貸方的調(diào)到預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款借方的調(diào)到其他應(yīng)收款借方對嗎?必須要將負數(shù)調(diào)節(jié)嗎

2025-04-28 13:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-28 13:12

你好,是這樣調(diào)整的。對于負數(shù)的科目需要按照科目性質(zhì)重分類。

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快賬用戶2738 追問 2025-04-28 13:15

如何檢驗調(diào)整后的總金額是否正確呢

頭像
齊紅老師 解答 2025-04-28 16:17

調(diào)整后的資產(chǎn)負債表必須滿足資產(chǎn) = 負債 + 所有者權(quán)益。若等式不成立,說明調(diào)整過程中存在錯誤。還可以逐項檢查調(diào)整分錄是否正確。

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你好,是這樣調(diào)整的。對于負數(shù)的科目需要按照科目性質(zhì)重分類。
2025-04-28
應(yīng)收賬款期末余額為借方負數(shù), 調(diào)整到預(yù)收賬款貸方
2023-09-05
你好,其他應(yīng)付款貸方為負數(shù),用將其調(diào)整到其他應(yīng)收款借方的
2020-09-04
您好,這個其實是可以的
2022-02-11
你好! 是的,你的理解很對
2022-01-06
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