您好,這個不對哦,收入確認只和貨物的風險有沒有轉移有關。我按您 的要求寫分錄 借:應收賬款 貸:合同負債 借:發出商品 代:庫存商品 確認收入:借:合同負債貸:主營業務收入 應交稅費 — 應交增值稅 結轉成本:借:主營業務成本 貸:發出商品
請問老師,我們是小規模納稅人,現銷售貨物有這兩種情形:1.當月預收貨款,也已發貨,但要下月才開票;2.當月已發貨,要下月才收到款和開票給對方。以前咨詢過稅務管理員,說申報增值稅如果有開票就按開票的月份進行申報,以上兩種情況,是不是都只能下月再確認收入和結轉銷售成本呢?
老師您好,請問上市公司規范做賬的,銷售出庫日期與開出發票日期,和收款日期都在不同一個月份時:1、會計記賬以銷售出庫當月確認收入對嗎? 2、申報增值稅的時候應以哪個日期確認收入呢? 3、如何做才能快速取到這個需要申報稅的收入數據呢?
老師,早上好!我想問一下,我的發票已開,貨款也全部收到了,但是貨沒有還在庫存,這樣的我可以當月確認收入嘛?還是一定要等貨送給客戶才可以確認收入(1.如果發票未開,產品未送,但是貨款已收完---做預收或應收不能確認收入) 2.發票已開,貨款也已收入,但是產品未發給客戶,我需要當月確認收入嗎?以上內容,請回復!謝謝!
老師好,我們現在在做抖音的賬, 直接按發貨配送單做分錄 借:應收賬款--應收抖音小店貨款 貸:主營業務收入--月餅款 收到錢時,做的分錄是 借:銀行存款 貸:應收賬款-抖音小店貨款 現在我問一下,我們是按實際發貨時期做賬確認收入的,抖音小店賬單只能打每日的訂單明細,和我的交貨日期有出入,想問問怎么快速對賬,我現在很亂
請問老師,我司想收入多一些,利潤表做成盈利,正好與境外業務,業務到收款期了,但是可能要1月底才能付款,我這邊沒開正式發票,那么我12月可以先確認收入吧?應收賬款按照美金先折算一下這樣
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思