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請問老師,我們是小規模納稅人,現銷售貨物有這兩種情形:1.當月預收貨款,也已發貨,但要下月才開票;2.當月已發貨,要下月才收到款和開票給對方。以前咨詢過稅務管理員,說申報增值稅如果有開票就按開票的月份進行申報,以上兩種情況,是不是都只能下月再確認收入和結轉銷售成本呢?

2020-10-19 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-19 11:31

你好,兩種情況都下個月確認收入,結轉成本的呢

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快賬用戶6397 追問 2020-10-19 11:33

因為已發貨,出庫單也開了,這個單子是不是也只能留著,下個月再做賬呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-19 11:34

嗯嗯可以留著下個月入賬的呢

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你好,兩種情況都下個月確認收入,結轉成本的呢
2020-10-19
同學你好 這樣會有風險的。因為兩張報表不一致,特別是快到年底,兩個申報表收入不一致,容易讓稅務上按增值稅收入繳納企業所得稅。
2022-12-18
第一個:不需要確認了,提供了服務之后確認收入。 第二個:可以的。 第三個:分攤按月確認收入。
2024-08-14
開發票當月先做掛賬分錄是正確的。即: 借:應收賬款 —— 某某客戶 2000 貸:主營業務收入 1886.79 應交稅費 —— 銷項稅 113.21。 報稅時增值稅附表二不需要因這種情況做調整。申報增值稅時應按照實際的銷售額進行申報,如果實際銷售額為 5000 元,那么申報時按 5000 元申報,不包括已開票未收到款的 2000 元,即不是按 7000 元申報。 下月收到貨款時,分錄為: 借:銀行存款 2000 貸:應收賬款 2000,這樣做是正確的
2024-10-22
你好,憑證的話,就需要增加一個未開票收入
2024-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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