應收賬款期末余額為借方負數, 調整到預收賬款貸方
有位老師說應收賬款借方負數調整到其他應付款里,還有位老師說應收賬款借方負數調整到預收賬款里,到底調哪個里呢。
應收賬款期末余額在借方為負數調整到預收賬款分錄怎么做? 應付賬款期末余額在貸方為負數調整到預付賬款分錄怎么做?
老師,請問一下應收賬款期末余額為借方負數,需要調整到預收賬款,是調整到貸方?其他應收款期末余額為借方負數,需要調整到其他應付款貸方?
老師,你好,請問其他應付為負,調整報表是怎么算的?不同其他的調整只同其他應收調整 賬上,其他應付為-2501621.22 其他應收為:2612293.97 賬上,其他應付借方余額為:3497142.11,貸方余額為:6109436.08 其他應收,借方:3177591.15,貸方5679211.37 調整后其他應收和其他應付各為多少?
你好老師公司被稽2020年的發票查造成的補交增值稅及滯納金,分錄是借利潤分配—未分配利潤貸應交稅費應交增值稅—進項稅額轉出借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出貸應交稅費—未交增值稅借應交稅費—未交增值稅貸銀行存款滯納金:借營業外支出—稅收滯納金貸銀行存款分錄這樣做對嗎?
老師,我們企業所得稅需要報0,季末資產總額報0.01萬,下一步提示資產總額填報有誤,填報的資產總額為負數,我可以繼續申報嗎
小規模企業2024年9月成立工商年報認繳出資時間怎么填?
老師,我們是一般納稅人,開票開:工藝品,稅率是多少呀?
我們是租車公司。有人從租車平臺上下單,比如50,然后平臺扣掉20,剩下的30才是我們的收入,然后平臺給我們開票了,這個咋做分錄呢
當有人給公司提供勞務,收到錢后又把個人所得稅存到公司賬戶時,會計怎么入賬
公司員工休產假,沒有給他發工資,但是有交社保。那個稅系統工資給他0報,然后填了社保個人部分,這個部分要怎么做賬
新公司,股東實繳投資款后,需要到工商辦理章程變更嗎?
我們提供一個賣貨平臺,有商家加入賣貨,我們收取服務費,簽訂的合同,需要繳納印花稅嗎
只能知道個體工商戶是否稅務登記
其他應收款期末余額為借方負數, 調整到其他應付款貸方
老師,應收賬款期末余額為借方負數, 調整到預收賬款貸方,輸入金額是直接輸入正數金額不要填負數金額吧,其他應收款也是吧
是,輸入金額是直接輸入正數金額
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!