你好,是真是業務就可以的
老師您好,我們是小規模納稅人,今年12月份開的發票150萬元,成本發票在明年1月份開過來,我可以先暫估成本對吧,等發票到了再紅沖
老師您好,我們公司2021年是小規模,去年暫估成本20萬,今年3月升為一般納稅人了,然后現在去年暫估的成本票開了專票回來,我們可以抵扣增值稅嗎
老師,請問一下,2022年11月開具200萬銷售發票,當時是小規模納稅人,當月未收到成本發票。2022年的12月升級為一般納稅人,對方公司12月給我們開具專票(這是11月銷售的成本),請問12月的這個專票,我們可以抵扣進項稅額嗎?因為這是小規模期間發生的銷售。
我們公司是2022年12月之前是小規模納稅人,2022年12月1日開始轉為一般納稅人,那2022年12之前開的增值稅專用發票能抵扣嗎
我們現在是建筑業小規模公司,聽說小規模公司不能收專票,可是我們年后就要開1000萬的票,到時就升成一般納稅人了,如果我們現在現在不能收專票到時升一般納稅人再收就來不及呢
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?