增值稅專用發票 購買方已認證,由購買方填開上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》;未認證則由銷售方填開上傳。 稅務系統校驗通過后生成帶有編號的信息表。 銷售方憑信息表開具紅字專用發票。 增值稅普通發票 銷售方直接在發票管理系統中開具紅字發票,電子普通發票操作類似。 機動車銷售統一發票 銷售方向稅務機關提出申請,填寫信息表,審核通過后開具紅字發票。
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
老師,對方還沒確認認證專票,我這邊紅沖了又重新開了一張正確的,現在我就是把正確的發票、紅字發票信息確認單一起發給對方,對嗎
同學你好 對的 是這樣
謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝