交稅 專票開多少交多少 你開了100的稅額 抵扣100 銷售方也是交了100的增值稅
我想咨詢個問題,我是一個外貿(mào)個人獨資企業(yè),然后這一次出口商品的時候,上游工廠沒有提供到進項發(fā)票,請問我應(yīng)該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個點的,那可以拿去退稅嗎?
抖音上說公司缺進項票,老板再開個個人獨資企業(yè)對公司開進項票,請問個人獨資企業(yè)的銷項稅不交稅嗎,如果是核定征收,開專票不交稅嗎,具體怎么操作
老師,請問一下,成立核定征收的個人獨資企業(yè),是不是可以合理的將企業(yè)的錢轉(zhuǎn)到個人賬戶,少交稅,也能讓個人獨資企業(yè)開專票給公司,解決公司進項稅缺少的問題。
我們公司是小規(guī)模(賣沙子)每個月領(lǐng)用發(fā)票開3點專票給一般納稅人公司 (有交銷項稅,真實交易) 我們公司每個月沒有進項稅額算不算虛開發(fā)票 ? 企業(yè)所得稅怎么申報合理?如果不想交企業(yè)所得稅怎么申報?
老師,我今天在抖音上看到了這樣一段話,因為我們正好是老板個人接了甲方的房建項目,掛靠在了建筑公司,我想問一下,這段話有可行性嗎?不用擔(dān)心資質(zhì)問題嗎? 建筑企業(yè)分包,分包方可以在勞務(wù)稅收地設(shè)立勞務(wù)公司,清包工方式,簡易計稅,開具3%的專票給甲方抵扣, 上千萬的項目在勞務(wù)公司下設(shè)立勞務(wù)分包隊,以個體戶或個人獨資企業(yè)的形式開具1%的專票給甲方抵扣 幾百萬的項目個體戶或者個人獨資企業(yè)可以和勞務(wù)公司合作,核定征收
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
我們是勞務(wù)分包公司,現(xiàn)在是甲方給了我100萬的3%的銷項發(fā)票,然后客戶給我開了50萬的進項發(fā)票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務(wù)軟件上算的增值稅比稅務(wù)系統(tǒng)少0.01元,需要怎么調(diào)整?
老師,我收到的這個個稅手續(xù)費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務(wù)報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
這樣的話如何能少交稅,抖音上吹的天花亂綴
不能少交 增值稅這個沒法避免 要想交稅少 就是買發(fā)票 找開靠譜的人 但是這種有風(fēng)險