您好,不算虛開。因為小規模納稅人不得抵扣進項稅。企業所得稅在電子稅務局,根據表單樣式填寫。
我們公司是小規模(賣沙子)每個月領用發票開3點專票給一般納稅人公司 (有交銷項稅,真實交易) 我們公司每個月沒有進項稅額算不算虛開發票 ? 企業所得稅怎么申報合理?如果不想交企業所得稅怎么申報?
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規模納稅人,但現在老板接了一筆業務,對方要我們公司開增值稅發票才能入帳,而我們是小規模納稅人,就是找稅務開專用增值稅發票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發票開出,而沒有購入的增值稅發票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
老師好。我們是小規模建安服務公司。季度報稅。承接的都是異地項目 我在開票后,預交了個人所得稅和企業所得稅。這兩個怎么寫分錄呢? 企業所得稅是三個月才計提一次嗎?不用每月計提?
老師昨天我鄰居讓我去幫她開發票,他們是個體工商戶小規模,每個月要開9.9萬的發票,她說到時候報稅的時候讓我再交她,我就想一個問題,他們也沒有賬,每個月開9.9的發票,那到時候企業所得稅怎么報呢?又不可能零申報。
你好老師,公司小規模納稅人 現在疑問的是工資職工薪酬高,每個月要交個稅上百,如果薪酬申報低就不用交個稅,但是又沒有進項發票,這種情況匯算清繳時應納所得稅額就增高了 這樣的話,繳納個稅劃算還是企業所得稅劃算
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?