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7月份有進項稅173.01,沒有銷項,7月賬務上也沒做轉出未交增值稅,現在9月份申報八月份的賬,網廳自動獲取發票信息,網廳上8月份所屬期應交稅費2759.3與賬務上8月份應交稅費2776.6不一樣,因為網廳有7月份留底進項稅173.01的一個加計抵減17.3元,問,現在9月份,做8月份賬,這個應該怎樣做,

2020-09-09 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-09 10:23

您好!賬務上 借:應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅) 2776.6 貸:應交稅金 -未交增值稅 2776.6 等實際繳納稅款的時候 借:應交稅金 -未交增值稅 2776.6 貸:銀行存款 2759.3 其他收益 173.01

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您好!賬務上 借:應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅) 2776.6 貸:應交稅金 -未交增值稅 2776.6 等實際繳納稅款的時候 借:應交稅金 -未交增值稅 2776.6 貸:銀行存款 2759.3 其他收益 173.01
2020-09-09
您好,按您說的您7月份的時候,就可以直接入賬 進項稅額科目的 您現在這樣補分錄也是可以的
2020-09-03
您好,把帳上做錯的紅沖
2020-08-10
你好!升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進項稅轉出
2021-04-26
你好,截圖下8月份的申報表看下。
2021-08-13
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