你好,可以這么理解的哦
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,我公司在今年7月27日開具了增值稅電子普通發票61000元,由于跨月,現在8月份,各種原因對方暫時不需要我公司所開具的此張發票,我公司需開對應的紅字發票,所開出的紅字發票,可以理解為相當于把之前的正數發票作廢理解嗎?
老師,您好!我們公司從事的是環境技術咨詢服務業的一般納稅人,去年開了一張含稅價是40萬元的增值稅普通銷售發票給客戶,后來對方發現發票內容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發票。今年1月我司開具紅字發票后,再重新開具含稅價是40萬元的增值稅專用發票給客戶。由于是跨年,請問紅沖發票和重開發票做分錄時要不要用以前年度損益調整的科目呢?謝謝!
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,上個月為對方公司(一般納稅人)開具了一份專票,由于所開具的發票存在錯誤,本月把這份發票做了做廢處理,并且同時通知了對方,請問,是否把這份發票向對方索要回來呢?
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對方,對方1月24號開的負數發票,但是由于紅字信息表有誤,所以對方1月31號把負數發票就作廢了,我1月31號又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個問題:我1月份報稅的時候已經把負數發票算進去了,現在沒有了這張負數發票,我又該怎么處理
老師,請問,我公司是小規模,我5月份有一張發票開多了0.98元,7月份的時候對方叫我開了一張0.98元的紅字發票,然后7月份的時候我還開10萬的藍子發票給對方公司,我想問的是,現在申報增值稅,不含稅銷售額跟需要繳納的稅額,都是直接減掉那個紅字發票上面的金額嗎?
開票對方收費1181.25元,不開票對方收費1100,我們是小規模納稅人,請問我們是按照哪個金額結賬更合適,為什么
老師,2024年的估價入賬,匯算清繳時發票還沒進來,要怎么做帳,這樣子做對嗎
老師,我們第一筆憑證,借主營業務成本30萬,貸應付賬款30萬,第二次借應付賬款30萬,貸銀行存款30萬,但是第二次應付賬款應該支付30萬,但是甲方返給我們10萬返利,我實際支付20萬,那這個第二次憑證我應該該怎么做
老師,預付賬款貸方是啥意思?是預收賬款嗎?
段天峰老師回答我的問題
財務報表及附注,這個附注是公司自己做的嗎
老師請問,營業總收入包括營業外收入嗎
請問酒店餐飲部采購的半成品,記入什么科目,牛奶,菜,調料,肉
你好老師,小型微利企業的條件里面年度應納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,這題承攬的報酬應該是多少的?
老師,您好!此兩張一正一負的發票,正負加起來是“零”,請問這兩張一正一負發票需要做賬嗎?
需要的,要先做藍字,再做紅字的哦
老師,您好!如果我公司開出了負數發票后,由于小規模納稅人稅務要求一年不可開票總額超出500萬,那么,之前開出的正數61000元發票不在一年發票總金額的范圍內吧??
這個就是任意連續12個月的哦,也在內
老師,你好!可以這樣理解嗎?我是在7月27日開出正數61000元,在8月26日開出對應的負數61000元,那么,以8月27日為界線,這個界線之前的,此61000元在開票總額內;這個8日27日之后的,正負兩票合計為0,相當于沒開過這兩張發票,所以不在開票總額內。有點用語言描述不清楚的感覺,呵……
這個沒有界限,五百萬那個本來就是任意連續12個月
老師,您好!這個不超過500萬是指銷售收入總額(不含稅),還是指開票金額總額(含稅)??
你好,指的是不含稅的金額