你看2018年利潤表中有關(guān)保修入的費(fèi)用是600,但實(shí)際當(dāng)年只發(fā)生了400,由于稅法是只能扣除實(shí)際發(fā)生數(shù)的費(fèi)用,那是不是會計上費(fèi)用多提了200?這200的費(fèi)用需要在稅前利潤中調(diào)增,所以(1500%2B200)*25%=425
怎么理解這道題所得稅增加了25,可抵扣資產(chǎn)不是可以少交稅嘛,正常應(yīng)該是借 遞延所得稅資產(chǎn),貸 所得稅費(fèi)用嘛,為什么反而是所得稅增加了,實(shí)在不理解,望老師解答,感謝
為什么所得稅費(fèi)用包括應(yīng)交所得稅,又包括遞延,怎么理解啊
應(yīng)交所得稅所得稅為什么是這么計算的,不太理解?
應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)為什么不一致?遞延所得資產(chǎn)這個要怎么理解?在什么情況下會出現(xiàn)?這個是可以抵扣所得稅費(fèi)用嗎?
老師,這題中框框所圈的這部分怎么理解鴨?為什么不是:借:遞延所得稅資產(chǎn) 25 貸:所得稅費(fèi)用 25 借:所得稅費(fèi)用 2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交所得稅2500
老師,發(fā)行原股為什么股東沒有優(yōu)先優(yōu)先購買權(quán)?宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師都不要接手
@樸老師,好的,那我點(diǎn)提交,15萬收入,6萬多利潤是不是高了,會不會有問題
老師,請問公司購進(jìn)二手車,次月又轉(zhuǎn)手賣給另外的公司,請問這種情況要交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人,開具1%稅率的普票,季度銷售額超過30萬,是按全額繳納增值稅還是按超出部分繳納
老師你好,社會團(tuán)體組織收到工會給的費(fèi)用計入什么開門
老師,茶葉店屬于個體,進(jìn)項沒有發(fā)票可以計算成本嗎?
老師,銀行扣的利息,怎么寫分錄
老師 退出積 是開票的銷售額 還是退什么 票上都是0稅率
固定資產(chǎn)預(yù)計凈殘值怎么算的,我怎么知道是多少?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,也需要填管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用明細(xì)嗎?