發生壞賬準備是借遞延所得稅資產,現在是調減壞賬準備,所以是貸遞延所得稅資產,所以是所得稅費用增加
怎么理解這道題所得稅增加了25,可抵扣資產不是可以少交稅嘛,正常應該是借 遞延所得稅資產,貸 所得稅費用嘛,為什么反而是所得稅增加了,實在不理解,望老師解答,感謝
應交所得稅和所得稅費為什么不一致?遞延所得資產這個要怎么理解?在什么情況下會出現?這個是可以抵扣所得稅費用嗎?
老師,這道題不是很理解下面兩個圈起來的分錄,1、為什么要沖回去年的遞延所得稅,不是應該增加遞延所得稅資產嗎? 借:遞延所得稅資產15 貸:以前年度損益調整15 2、應交稅費這個為什么是360*0.25? 去年確認的預計負債,借的營業外支出,不是已經少交了稅300*0.25,現在應該確認應交60*0.25?
老師,這題中框框所圈的這部分怎么理解鴨?為什么不是:借:遞延所得稅資產 25 貸:所得稅費用 25 借:所得稅費用 2500 貸:應交稅費━應交所得稅2500
你好老師,職工教育經費屬于負債為什么形成的可抵扣差異記遞延所得稅資產而不應該是和資產相反計遞延所得稅負債嗎?通俗理解謝謝
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
請問從前公司在去年12月離職后,但前公司一直在給我申報個稅,我申訴后,前公司會計發消息過來讓我撤訴,撤訴后對我有沒有影響?
老師,所有者權益變動表24期初未分配利潤數跟23年期末數不一致,要怎么調呀?審計公司說不平
老師,水利基金和工會可以0報嗎?我們這邊財務公司都給報的0我也可以這么報嗎
企業沒有工會組織,員工人數只有2人,工會經費還需要繳納嗎?
請問,有其他應交款,又有其他應付款,但報稅報表只有其他應付款,是合并填寫嗎?謝謝
老師,員工晚上加班打車回去的路費報銷入到那個明細科目
接受疫情指揮部捐贈的固定資產計入哪個科目