你好,沒(méi)錯(cuò),這就是合并填寫(xiě)。
老師,請(qǐng)問(wèn)有1位職工工資未發(fā)放,申報(bào)財(cái)報(bào)時(shí)是填寫(xiě)在應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)付款,謝謝
# 提問(wèn) #其他應(yīng)付款貸方佘額是5000,但是其中有1000的借方 那么請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收 其他應(yīng)付各是多少?謝
老師你好!我資產(chǎn)負(fù)債申報(bào)表里沒(méi)有應(yīng)付利息這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該怎么填寫(xiě)?是合并填到其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)交款
報(bào)表上應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付賬款是怎么進(jìn)行重分類(lèi)的,如下圖,最后在資產(chǎn)負(fù)債表上填列的應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付分別是多少金額,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師!科目余額表其他應(yīng)收款是382.76元,其他應(yīng)付款借方是538.11元;資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是920.87元,其他應(yīng)付款是538.11元;對(duì)嗎?為什么?謝謝老師!
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷(xiāo)必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增