那你要找一下之前的申報(bào)表和附注之類(lèi)的,看一下23年的年末是不是有未分配利潤(rùn)的調(diào)整數(shù),首先要找到他的原因,然后才知道后續(xù)要怎么處理。
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)年初數(shù)錯(cuò)了,按照正確的填上后,年末的負(fù)債和所有者權(quán)益總額變了,但是跟資產(chǎn)總額不一致該怎么調(diào)整?
老師,23年01月資產(chǎn)負(fù)債表中期初跟期末余額不平,不平的金額就是23年01月未分配利潤(rùn)的期初數(shù)跟22年12月為分配利潤(rùn)的期末數(shù)之間的差額,想問(wèn)下這要通過(guò)分錄怎么調(diào)整?
老師,你好,2023年1月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)80幾萬(wàn),期末數(shù)52萬(wàn)多,公司做股權(quán)變更,需要調(diào)未分配利潤(rùn)期末數(shù)嗎?企業(yè)本來(lái)就是虧損,對(duì)方說(shuō)要把52萬(wàn)多調(diào)一下,不然涉及個(gè)人所得稅,要怎么調(diào)啊
老師,您好,我想問(wèn)下所有者權(quán)益變動(dòng)表與資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不一致,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么調(diào)呀?
23年有筆分錄是以前年度損益調(diào)整50元,出12月報(bào)表的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)科目,期末數(shù)減期初數(shù)跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)不一致,差了50,怎么調(diào)整?是不是錯(cuò)了
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷(xiāo)必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
這個(gè)月?lián)Q了財(cái)務(wù)軟件,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款去年年末余額比今年年初余額多,應(yīng)收和預(yù)收多118334.29元,應(yīng)付和預(yù)付多662064.09元,沒(méi)法申報(bào),老師幫我看看哪出了問(wèn)題
你看一下應(yīng)收和預(yù)收,應(yīng)付和預(yù)付的明細(xì)賬,也就是各個(gè)供應(yīng)商,客戶(hù)具體的余額是多少,看一下是不是對(duì)應(yīng)收和預(yù)收,應(yīng)付和預(yù)付進(jìn)行了重分類(lèi)。