您好,所得稅費用包括當期所得稅費用(對應應交稅費應交企業所得稅)和遞延所得稅費用(對應遞延所得稅資產或遞延所得稅負債)。
為什么所得稅費用包括應交所得稅,又包括遞延,怎么理解啊
附圖,利潤表中的所得稅費用不是應該包含遞延所得稅嗎?題目中怎么又不考慮遞延資產負債了呢?求解答
企業合并,構成業務的集中度測試,取得的總資產為什么不包括遞延所得稅資產和遞延所得稅負債影響形成的商譽
所得稅里的應交稅費是包括當期的和遞延的嗎
老師,所得稅中,比如借其他綜合收益50,貸遞延所得稅負債50。即使貸方有遞延所得稅負債,求所得稅費用時也不加上么,因為畢竟公式是應交所得稅加遞延所得稅費用呀,難道遞延所得稅費用里也不包含50么
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
我們是勞務分包公司,現在是甲方給了我100萬的3%的銷項發票,然后客戶給我開了50萬的進項發票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務軟件上算的增值稅比稅務系統少0.01元,需要怎么調整?
老師,我收到的這個個稅手續費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
老師,我的其他應付款為負的13萬多有風險嗎?有一部分錢是付啦裝修款還沒開票進來
您好,因為稅會差異導致,主要是遞延所得稅部分造成的。