你好,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額
老師,6月有增值稅117.74和附加稅14.12, 7月中旬交的稅款,稅款交后稅務(wù)局讓退增值稅和附加稅,購買稅控盤有440的減免稅款沒有做賬,現(xiàn)在8月一直沒有收到退回的稅費(fèi)。我6月和7月應(yīng)該怎么做會計分錄
7月預(yù)收工程款,未開發(fā)票,8月5日預(yù)交2個點的增值稅,填寫附表4建筑行業(yè)預(yù)交增值稅是8月填,還是9月填附表4
老師,請問,一般計稅,在異地預(yù)交2%增值稅,同時預(yù)交的附加稅,假設(shè)當(dāng)月無可抵扣進(jìn)項稅額,次月申報時交7%增值稅,7%增值稅對應(yīng)的附加稅能抵減異地預(yù)交的附加稅嗎?
7月收到工程預(yù)收款,8月5日預(yù)交增值稅和附加稅,7月底如何計提8月需要繳納的增值稅和附加稅?我7月有應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅和預(yù)交增值稅就可以抵減了是嗎?
8月中申報了異地增值稅及附加稅,稅期前才繳納異地稅,稅期前在電子稅務(wù)局申報稅費(fèi)時,可以抵減異地增值稅及附加稅,那么8月份月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,抵減的預(yù)繳附加稅怎么做帳呢?借:銷項,貸:進(jìn)項、預(yù)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅,那還有抵減了的附加稅放哪個科目呢?
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
企業(yè)支付物業(yè)費(fèi)是先付款,后收發(fā)票還是先收發(fā)票,后付款?
我們是光伏行業(yè),產(chǎn)生一筆費(fèi)用,具體是:施工隊做的整改,費(fèi)用要付施工隊,但是這筆費(fèi)用應(yīng)該是代理商要付的,所以我們要從代理商的質(zhì)保金里扣除,這個分錄應(yīng)該怎么做
老師,這個期初怎么填?你給我舉一個例子!比如第一個,庫存現(xiàn)金
老師我想問一下,我無法確定銷售合同和采購合周我可以用主營業(yè)務(wù)成本和主營業(yè)務(wù)收入的金額來上印花稅嗎?
裝修收入申報增值稅是填貨物及勞務(wù)欄嗎
老師,問下先填財務(wù)報表報送(季報)還是先填居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報,前后順序
工程審計金額原19萬在2021年,現(xiàn)在應(yīng)整改審計金額減少到18萬,之前發(fā)票已在21年開完,現(xiàn)在要求公戶退回金額1萬,我是不是要幫21年的發(fā)票紅沖重新開具金額,才能退回去,之前是小規(guī)模 現(xiàn)在是一般納稅人
老師人工智能分析的,我不知道答案填哪?老師圈下
老師,異地預(yù)繳增值稅會計分錄怎么做?
8月有增值稅產(chǎn)生就會有附加稅
我們是收到兩次預(yù)收款,我7月開的銷項金額是第一次預(yù)收款的金額,7月收到的是第二次預(yù)收款,應(yīng)交增值稅是第一次預(yù)收款應(yīng)交的增值稅,預(yù)交稅款是針對7月第二次預(yù)收款金額。
預(yù)繳是針對第二次是什么意思?這兩個性質(zhì)不一樣嗎?
預(yù)收款是分兩次打進(jìn)來的,在收第二次預(yù)收款就必須開收到的第一次預(yù)收款的金額發(fā)票,
那兩個性質(zhì)是一樣的,不管你開不開票,是否開具發(fā)票
不懂什么意思
就是你兩次處理是一樣的,都是預(yù)收賬款產(chǎn)生的增值稅