不能,這個附加稅是地方稅 不能回來抵減
老師,請問,一般計稅,在異地預交2%增值稅,同時預交的附加稅,假設當月無可抵扣進項稅額,次月申報時交7%增值稅,7%增值稅對應的附加稅能抵減異地預交的附加稅嗎?
7月收到工程預收款,8月5日預交增值稅和附加稅,7月底如何計提8月需要繳納的增值稅和附加稅?我7月有應交增值稅,應交增值稅和預交增值稅就可以抵減了是嗎?
你好,老師,異地預交的增值稅附加稅,我這個月申報的時候增值稅已經遞減了,剩余應交的附件稅我又抵減了原先預交的附加稅了這咋辦
老師,我還想問我們異地項目預交了增值稅和附加稅,我們每個月在網上還要申報稅嗎?? 比如預交啊2%增值稅,附加稅,那我是不是增值稅本月需要交的就只有銷項—進項—預交?附加稅同等?
老師,建安企業異地預繳增值稅附加稅,其中附加稅城建稅當地的是5個點,預繳是7個點,在申報附加稅時預繳的多了,報表不能保存,能否先按照本地的金額抵扣把剩余的2個點下次抵扣,還是這次不抵下次一次性抵扣7個點
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師,我看網上有些說可以抵減,是不是我哪里理解錯了
不能附加稅,不能,這個增值稅是回來抵減之后根據抵減后去交附加稅,這個是不能,這個早期是有學員反饋過這個,
就是說申報時還要按7%增值稅對應的附加稅繳納哦
這個只 需要看應補退稅額多少這個,你這個抵減完之后增值稅,
好的,謝謝老師
我的意思是這個異地單獨交附加稅,不能抵減完增值稅,交附加稅的時候再扣除,
申報時還要按7%增值稅對應的附加稅繳納 是的,
老師,你倒數第二段話我沒太明白
假設異地交70附加稅,對應增值稅是1000 回來發現,這個沒有抵減需要交 3000 ,抵減完交增值稅是2000 ,你這個附加稅回來交的是2000*12% 這樣的,我的意思是這個附加稅不能2000*12-70之后去交
明白了,謝謝老師
好的,我先回復別的學員了