普票是免稅的,專票不是,普票開票直接選擇免稅就行了。專票是不免稅的,專票普票可以都開,但是普票免稅,專票不免
老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢一下,小規(guī)模園藝公司,自種自銷的花卉,客戶有要普票的,也有要專票的,如果開具了專票,按適用征收率交了稅款,普票還能開具免稅字樣的發(fā)票嗎?還是只要開具了專票,就相當(dāng)于放棄了農(nóng)產(chǎn)品免稅權(quán),再開的普票也不能開具稅率為免稅字樣的發(fā)票了呢?我現(xiàn)在收到的情況是有說納稅開具了專票就放棄了免稅權(quán),均應(yīng)按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項(xiàng)目放棄免稅權(quán),也不能根據(jù)不同的銷售對(duì)象選擇部份貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán); 另外也有說一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開專票,如果需要開專票應(yīng)按規(guī)定放棄免稅方可開具專票. 小規(guī)模納稅人是開具了專票之后,符合免稅條件還可以開免稅普票.老師,我現(xiàn)在也是蒙了,不知道到開具了專票正常交稅后普票能開免稅嗎?謝謝謝謝!
小規(guī)模納稅人享受3%減按1%稅收優(yōu)惠,但增值稅專票征收率開了1%又開了3%(顧戶要求),這是否屬放棄免稅權(quán)?是否符合“納稅人一經(jīng)放棄免稅權(quán),其生產(chǎn)銷售的全部增值稅應(yīng)稅貨物或勞務(wù)均應(yīng)按照適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項(xiàng)目放棄免稅權(quán),也不得根據(jù)不同的銷售對(duì)象選擇部分貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán)”
(6)購(gòu)進(jìn)自用貨運(yùn)卡車一輛,支付不含稅價(jià)188000元,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。(7)上月購(gòu)進(jìn)的某免稅農(nóng)產(chǎn)品(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)因保管不善發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),賬面成本3000元,其中含運(yùn)費(fèi)100元(8)將一輛總經(jīng)理自用的轎車出售該車為2016年5月購(gòu)進(jìn)時(shí)按規(guī)定不得抵稅也未抵扣過稅款,現(xiàn)出售價(jià)款為38000元,由車管所開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。(9)公司所擁有的農(nóng)場(chǎng)玉米收成,全部出售合某超市,開具農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,注明銷售價(jià)格為21000元(10)將一臺(tái)暫不需用的設(shè)備出租收取當(dāng)月租金,開具增值稅專用發(fā)票,注明租金4000元,適用稅率13%,增值稅款520元。(11)為某廠商(小規(guī)模納稅人)提供設(shè)備維修服務(wù),開具普通發(fā)票,收取服務(wù)費(fèi)3000元(12)購(gòu)置并更換用于防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票的計(jì)算機(jī)一臺(tái),取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款8000元,稅款1040元。(13)將公司自產(chǎn)的花生油發(fā)放給員工作為福利,成本為5000元,同類產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為8000元,未開具發(fā)票(注:當(dāng)月所有應(yīng)該認(rèn)證的發(fā)票均經(jīng)過了認(rèn)證)①算出各業(yè)務(wù)可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額②算出各業(yè)務(wù)銷項(xiàng)稅額
老師,咨詢個(gè)問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購(gòu)發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測(cè)試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測(cè)試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調(diào)整,賬載金額和實(shí)際發(fā)生額、稅收金額,填賬的哪個(gè)數(shù)
用于研發(fā)生產(chǎn)的電子設(shè)備,想把它的折舊計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不經(jīng)過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產(chǎn)企業(yè),原來的記賬方式是將零部件及外購(gòu)的商品直接從庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,沒有經(jīng)過制造費(fèi)用這個(gè)科目
來個(gè)詳細(xì)的老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
老師,員工1月工傷報(bào)銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費(fèi)用-福利費(fèi)5.7萬, 貸方:現(xiàn)金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報(bào)銷了,社保局轉(zhuǎn)入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費(fèi)用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯(cuò)。
請(qǐng)問一些掛了很長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際法人已經(jīng)收了,和付了。請(qǐng)問可以用其他應(yīng)付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標(biāo)過程圍標(biāo)串標(biāo)?
2024年計(jì)提獎(jiǎng)金100,000然后再2025年三月份才申報(bào)這100,000獎(jiǎng)金跟支付這100,000獎(jiǎng)金,那么再填2024年匯算清繳時(shí),職工薪酬表中賬載金額,實(shí)收金額和稅收金額應(yīng)怎么填寫了?
老師 實(shí)收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)以外的進(jìn)項(xiàng)票都能參與稅負(fù)計(jì)算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實(shí)收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎