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小規模公司12月計提印花稅的分錄寫成了:借 管理費用 貸 應交稅費 ,季報已經報了,那報匯算清繳年報的時候,這個分錄我是反結賬回去直接改12月的分錄呢,還是在1月的帳里紅沖后再重新錄正確的分錄?

2020-04-13 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-04-13 14:13

不建議你修改了,你繼續這么做就可以。

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快賬用戶9025 追問 2020-04-13 14:14

謝謝老師 這個分錄也沒問題,是嗎?直接不管他繼續做賬就行

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齊紅老師 解答 2020-04-13 14:16

這個分錄有問題,但是跨年了,你不要再修改了,應該是借稅金及附加貸銀行存款。

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不建議你修改了,你繼續這么做就可以。
2020-04-13
你好,那你工商年報是怎么做的?
2022-04-27
同學你好,這個因為期初是零,你做了這個憑證,現在肯定是負數,是正常的,等你月末結轉損益后,余額就又是零了,正常的,不用管了
2024-01-17
正確的證明你之前多計提了,現在紅沖。
2024-01-17
你好,你做了相反的分錄,稅金及附加紅沖了,所以它是一個復數。
2024-01-17
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