按現有銀行余額,庫存等建立期初,另一個科目計入未分配利潤
你好我之前是核定征收不用建賬的,發票開了稅也交了,結果現在變成查賬征收要做賬了,錢也是變成查賬征收之后才收到,那收到這比款該怎么做會計分錄了,要不要錄入期初,我錄入期初后顯示期初試算不平衡了,麻煩解答清晰明了一點,謝謝了,我比較笨,借貸分錄寫一下更好啦
老師咨詢一下,一個個體戶,之前都是核定征收的,今年4月開始稅務局讓變更為查賬征收,之前都沒有建賬做賬,現在從4月開始建賬,那么銀行賬有余額還有之前往來款,我4月該怎么建賬?[微笑]
從4月開始建賬的查賬征收的個體戶,建賬初始余額怎么設置,因為沒有應付款應收款的。那銀行余額是要輸進去,但是這樣初始余額試算就不平衡了。以前是定額定期的,沒有做賬。
老師好!問題比較多,麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收,未分配利潤貸方余額是105萬,然后2023年1月份開始由于國家稅務政策有變,上海全部取消核定征收變為查賬征收,2023年到2024年3月份虧損8000,現在要注銷公司,需要交稅嗎? 以核定征收時2022年12月份資產負債表未分配利潤余額105萬,那2023年變為查賬征收,那資產負債表未分配利潤期初余額也是105萬嗎? 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財務報表我也安查賬征收數據填寫呢?資產負債表的期初和期末數據怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數據數據怎么辦?如未分配利潤盈利105萬這個金額怎么辦 4. 現在注銷這家公司,數據怎么填?未分配利潤金額
我司是個體戶,往年都是核定征收,今年1月份改成了查帳征收,由于以前不用做賬,所以現在建帳只知道銀行余額,錄入期初的資產是銀行存款,是否對應的的科目是錄入未分配利潤,才得以試算平衡?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思