你好新企業期初是0,然后按照發生的業務進行賬務處理。
老師,我現在是新建立的賬套,填期初數據,銀行存款有余額,其他應收有余額,應付賬款有余額,這三項都錄進去了,試算不平衡怎么調?
為什么我沒有期初余額,之前建賬時有些啊,設置期初余額時,累計自動出現,刪也刪不了我就把累計也寫上去了,為了試算平衡,跟寫期初填的一樣,后面開始做賬后就資產負債表沒有期初余額,金蝶標準版
個體戶之前是核定的沒做過賬,現在10月變成查賬征收了要做賬了,銀行存款科目初始化數據是不是填9月期末余額,金金蝶初始化累計借方余額 累計貸方余額 期初余額怎么填寫呀 我把從開始到現在的銀行對賬單都打印了。怎么填呢
我是個體戶,之前都是核定征收沒有賬,現在想做賬,但是只有銀行余額,5萬,應收賬款20萬,我金蝶建賬初始余額不平衡怎么做
老師咨詢一下,一個個體戶,之前都是核定征收的,今年4月開始稅務局讓變更為查賬征收,之前都沒有建賬做賬,現在從4月開始建賬,那么銀行賬有余額還有之前往來款,我4月該怎么建賬?[微笑]
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個點或者9個點的票面
老師,私戶可以轉公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設備已經賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現在發票來了我應該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊6名人員去參加民族體育運動會,每人給支付5200的務工補貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個人了,讓他給下面的人發下去,我們也有花名冊,按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請問下就是我方開技術發票對方公司開銷售貨物的進項發票回來 這兩張發票的金額可以對沖嗎 就是對方以貨物付了這張技術發票的開票金額
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
您是新的企業還是以前的老企業沒有建站?
都說了以前是定期定額沒有做賬的。
那您需要盤點出來資產負債所有者權益的金額,然后錄入期初,要是差額有差額就錄入到未分配利潤就可以了。
銀行余額有50幾萬,庫存商品有50幾萬。負責所有者權益沒有余額,這樣怎么設置試算才能平衡?未分配利潤應該弄不了太多金額,
因為如果未分配金額太大可能會引起稅局注意,因為個體戶去年11月份才開業的。
你好,您沒有其他數據,就把你已知的數據錄入,然后不平的差額就錄入,未分配利潤。
因為你沒有其他數據了,就只能是這樣處理。
但是未分配利潤金額太大了。會引起稅局的注意。
可否計入到實收資本里。這樣符合個體戶的企業性質嗎?
你好 收到投資款記這里對??
不是投資款哦
沒有投資款是不能計入實收資本的。這個咱需要正確填寫相關數據。
你要是沒有其他數據了,然后差異的數據就是填寫到位,分配利潤就行了,沒有其他的好辦法。