你銀行存款余額%2B其他應收款余額不等于應付賬款的余額,就會不平衡啊
老師,現在銀行存款和實收資本是一致的,平衡了,但是其他應收款有個余額,應付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調?新建的賬套,正在填期初數據
老師,我現在是新建立的賬套,填期初數據,銀行存款有余額,其他應收有余額,應付賬款有余額,這三項都錄進去了,試算不平衡怎么調?
老師,公司原來沒有做賬,現在建賬科目余額期初數是不是要填寫三級余額,比如說應付賬款,其他應收款,銀行存款等等
老師,請問一下,建立新的賬套,以前銀行存款有余額,支付工廠和商場的訂金沒有通過銀行存款卡號支付,是建賬以前其他無關賬戶支付,現在要怎么登賬,如果用期初余額,試算就不平衡,這個要怎么辦?
金蝶建賬,只有銀行存款,應收應付的數據,錄入期初余額后顯示試算不平衡怎么辦,這邊也沒有別的數據了
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
銀行存款的余額是老板投入的資金,我把銀行存款的余額=實收資本的余額了,這樣對嗎?其他應收款和應付賬款就不平衡了
現在是應付賬款大于銀行存款+其他應收款,我要把差額填在實收資本上嗎?
是的,可以填列到實收資本
是填到實收資本的借方嗎?我填了一下,看到余額出來的是紅字,沒問題嗎?
實收資本不可能是負數的
我填入的是負債大于資產?這是填錯了嗎?
那就是你的數據不對了
那我們的應付賬款不填數據了,行不行?只填入銀行存款和其他應收款,把這兩個加起來的數字,填入實收資本的貸方
你不知道公司具體發生了什么業務嗎,你這個余額是哪里來的
這是以前的員工做的流水賬,我是剛接手的
那你這個只能擠平了,可以擠到其他應收款里面
把應付賬款做到其他應收款里嗎?
吧應付賬款—銀行存款—其他應收款的差額,計入到其他應收款里面
到時候如果付了,就沖其他應收款,是嗎?
是的,你的理解是對的
那個實收資本不就有問題了嗎?
那你就不用填列實收資本了
把差額填到其他應收款里,填到借方還是貸方?
你是負債大于資產,所以是借方