同學(xué)你好 盤點(diǎn)所有的數(shù)據(jù)做期初數(shù)
老師您好,就是之前我咨詢那家企業(yè)一直都沒(méi)有做賬,屬于獨(dú)資企業(yè),并且沒(méi)有做賬,現(xiàn)在正常營(yíng)業(yè)了,每月也開發(fā)票出去,現(xiàn)在需要繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅,但因?yàn)橹皼](méi)有做賬,現(xiàn)在成本也沒(méi)啥,稅務(wù)局之前給我們核定的是查賬征收,現(xiàn)在能申請(qǐng)更改為核定征收不?更改征收方式
老師您好,我有1個(gè)個(gè)體工商戶,今天4月1號(hào)起安裝到稅務(wù)局由核定征收改為查賬征收了,要求建賬,我想問(wèn)一下那我就當(dāng)作是1個(gè)新公司,期初余額都是0,這樣來(lái)開始建賬可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶核定征收改成查賬征收,10月份開始在自然人電子稅務(wù)局里面申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅,申報(bào)的1-9月的累計(jì)收入和成本費(fèi)用,之前都是沒(méi)有賬的,那是不是要從7月份開始做賬?還是要從一月份就開始?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶核定征收改成查賬征收,10月份開始在自然人電子稅務(wù)局里面申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅,申報(bào)的1-9月的累計(jì)收入和成本費(fèi)用,之前都是沒(méi)有賬的,那是不是要從7月份開始做賬?還是要從一月份就開始?
老師咨詢一下,一個(gè)個(gè)體戶,之前都是核定征收的,今年4月開始稅務(wù)局讓變更為查賬征收,之前都沒(méi)有建賬做賬,現(xiàn)在從4月開始建賬,那么銀行賬有余額還有之前往來(lái)款,我4月該怎么建賬?[微笑]
你好 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票對(duì)吧
在做中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)寫分錄是題目是萬(wàn)元,寫會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款100萬(wàn)元還是借:銀行存款100
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費(fèi)如何入賬
老師好,問(wèn)下個(gè)人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時(shí),還到個(gè)人賬戶,還是單位賬號(hào)?
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤(rùn)有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬(wàn)面額的能開多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對(duì),去哪作廢或更正
請(qǐng)問(wèn)之前留下的賬面上美金未收款有好多個(gè),200多萬(wàn),怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級(jí)證,但不是學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),這條路選的對(duì)嗎,我有沒(méi)有選錯(cuò)
今天年報(bào)要調(diào)增以以前年度的費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理?
沒(méi)發(fā)盤點(diǎn),之前都沒(méi)人管,應(yīng)收應(yīng)付也不知道。
同學(xué)你好 這個(gè)需要盤點(diǎn)往來(lái)和資產(chǎn)類的