你好 ; 沒(méi)有做賬之前是查賬的; 你必須要去? 補(bǔ)帳才行; 一般是改不了的? ?
老師你好!第四季度所得稅正在申報(bào),請(qǐng)問(wèn)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)是否要和財(cái)務(wù)報(bào)表一致?雖然我公司剛從核定征收改為了查賬征收,但稅務(wù)要求我們所得稅還是不能低于之前的兩點(diǎn)申報(bào)。那就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤(rùn)實(shí)際沒(méi)有那么多也要做到和所得稅一樣嗎?
老師您好,就是之前我咨詢(xún)那家企業(yè)一直都沒(méi)有做賬,屬于獨(dú)資企業(yè),并且沒(méi)有做賬,現(xiàn)在正常營(yíng)業(yè)了,每月也開(kāi)發(fā)票出去,現(xiàn)在需要繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅,但因?yàn)橹皼](méi)有做賬,現(xiàn)在成本也沒(méi)啥,稅務(wù)局之前給我們核定的是查賬征收,現(xiàn)在能申請(qǐng)更改為核定征收不?更改征收方式
個(gè)人獨(dú)資核定征收企業(yè)這個(gè)月因?yàn)榧t沖2021.4季度1%稅率普票又重新開(kāi)具一樣的發(fā)票(由于之前開(kāi)票員是管理員現(xiàn)在改成名字),紅沖當(dāng)時(shí)沒(méi)有繳納增值稅,繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,目前代理記賬公司說(shuō)要更正21年個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,放棄繳納的個(gè)人經(jīng)營(yíng)稅金,然后今年新重新開(kāi)具的這張發(fā)票要再次繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,這合理嗎?
老師好!我公司是個(gè)體戶(hù),之前是核定征收,沒(méi)有做帳,就是按照核定的金額交稅,現(xiàn)在改為查帳征收了,是不是要做帳了?經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的時(shí)候要填收入和成本,成本是實(shí)際發(fā)票入賬的成本填寫(xiě)?
老師:我們2017年12月變查賬征收的,之前一直沒(méi)有做賬,老師:我們現(xiàn)在變更股權(quán),稅務(wù)要叫我們拿出2016年-2019年憑證來(lái),我們2016和2017年都是核定征收,因?yàn)槲覀兪莻€(gè)人獨(dú)資企業(yè),只有2017年12月才開(kāi)始做賬,2017年12月憑證不見(jiàn)了,這個(gè)要怎么辦
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問(wèn)我家是小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢(qián)就等于少交1分錢(qián),怎么辦??!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會(huì)產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費(fèi)用-工資加個(gè)稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時(shí)我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個(gè)人部分社保10這個(gè)匯算清繳是得扣除個(gè)人部分被調(diào)增
清稅時(shí)其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?
老師我計(jì)提工資是把個(gè)人部分社保放在管理費(fèi)用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個(gè)人部分被調(diào)增
公司投資合伙企業(yè)基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業(yè)間股利分紅那個(gè)分表,填了又通不過(guò)
核算成本給其他部門(mén)開(kāi)會(huì),不用跟他們說(shuō)我用什么核算方法吧,要求他們什么時(shí)候提供數(shù)據(jù)給我對(duì)嗎?
一直是沒(méi)有經(jīng)營(yíng)也不行嗎?
?你好;長(zhǎng)期的話(huà) ; 怕稅務(wù)局查賬你的;? 所以建議你補(bǔ)帳哈? ?