對于做了不認證勾選的增值稅專用發票,通常將其作為原始憑證附在對應的業務憑證后面 。比如該專用發票是采購貨物或服務產生的,那附在采購貨物確認應付賬款 、支付貨款,或接受服務確認費用等對應憑證后面 ,方便后續查閱和核對業務,反映經濟業務全貌 。一般不建議直接放在當月憑證最后面,以免與其他業務憑證脫節,難以體現業務關聯
老師,請問我司去年12月收到一張專用發票需退稅,當月我做分錄是借主營成本、應交稅費-出口退稅,貸銀行存款,把專票的發票聯附賃證后面,那請問還有一聯抵扣聯是不是等收到退稅后做分錄附在賃證后面呢?
請問:我們2月份只開了一張紅字負數發票(原始發票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負數發票的憑證:1、是直接將原來的那張發票的憑證紅沖,還是等到以后發生收入的月份再做這筆紅字發票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢?
老師,您可以接著回答一下我下面的問題嗎?就是這個全電發票,對方給到我們的全電(專票),我們在拿到后,就要緊接著再復印一份嗎?一份放在憑證后面作為附件,另一份當做抵扣聯單獨存放起來?然后,次月初勾選抵扣的時候,就拿那些當做抵扣聯的發票,根據上面的稅額,來勾選抵扣?
你好老師:我們當月支付物業管理費,并拿到專票,但稅務平臺我還不認證勾選,等有專票要開我才認證,現借管理費用,借:待認證進項稅額,貸:銀行存款,我收到兩聯專票,-張是專夾的,另一張是放在這個月支付憑證的后面,還是過兩個月后認證才跟那后面?
你好老師:我們當月支付物業管理費,并拿到了進項的專票,但稅務平臺我還不認證勾選,等有銷項專票要開我才認證,現借:管理費用,借:待認證進項稅額,貸:銀行存款,我收到兩聯專票,-張是專夾的,另一張是放在這個月支付憑證的后面,還是過兩個月后認證才跟那后面?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,意思就是比如我3月份付款了,4月份才做了不抵扣勾選。我把發票聯抵扣聯都統一放在3月份付款憑證的后面作為附件就可以,是嗎?
同學你好 對的 是這樣
老師,那種全電發票的話,實際上就打印一張發票出來做附件,就可以了。是吧
同學你好 對的 是這樣